Recent comments

Growfood
Kassir

Налоговая декларация 2018 программа скачать бесплатно





Подходит крайний срок сдачи за 2018 год. Не стоит откладывать сдачу этого отчета на последний момент, а уже сейчас задуматься о его заполнении. В заполнении отчета может помочь программа «Декларация». Бесплатно скачать программу «Декларация» 3 НДФЛ 2019 года можно по кнопке в нижней части этой страницы. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении именно за тот период, за который вы хотите получить налоговый вычет. Если вам необходимо получить вычет за 2016 год, то необходимо заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2016 год, и аналогично за другие годы. Давайте разберемся, как пользоваться этой программой.



Преимуществами заполнения декларации за 2018 год в специальной программе является то, что в программе встроены функции, позволяющие проверить правильность заполнения обязательных реквизитов. Так же вы можете не распечатывать ее дома, а скачать на флешку. Тогда при посещении ИФНС инспектор сможет проверить декларацию и подсказать, есть ли в ней ошибки, и как их исправить.



Если вы уверены в правильности заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год, то можете ее сохранить и распечатать в двух экземплярах для предоставления в ИНФС. Программы 3-НДФЛ за все годы собраны на странице ФНС по ссылке.



Если вы зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, то для вас будет доступно формирование программы в личном кабинете на сайте ФНС РФ.



После установки программы, подготовьте все необходимые документы, в том числе, являющиеся основанием для получения имущественного социального и стандартного вычетов:



Далее можно открыть программу и приступить к заполнению.



Первое, что нужно сделать, это задать первичные условия. А именно:



2. Указать номер вашей налоговой инспекции. Узнать номер налоговой инспекции можно, зайдя на сайт ФНС по ссылке https://service. nalog. ru/addrno. do



Затем необходимо в открывшемся поле ввести адрес своей регистрации, указанной в паспорте. Сервис выдаст вам номер налоговой инспекции по месту вашей регистрации.



Также можно выбрать код налоговой инспекции в программе заполнения декларации в выпадающем окне, нажав на квадратик с точками, напротив окна «номер налоговой инспекции».



3. Указать номер корректировки подаваемой декларации. В случае подачи первой декларации за отчетный год, проставляете «0». Если за отчетный год уже была подана декларация, а теперь вам необходимо исправить и подать еще одну декларацию проставляете «1» или «2» в зависимости от количества поданных ранее уточненных деклараций.



4. В графе «признак налогоплательщика» указываете необходимый для вас признак. В данном случае ставите точку рядом со словами «иное физическое лицо».



5. В пункте «имеются доходы», ставите отметку в кружочке первого пункта.



6. В пункте «достоверность подтверждается» выбираете, каким способом вы будете сдавать декларацию.



Переходим к заполнению следующего раздела декларации 3 НДФЛ «Сведения о декларанте». Раздел состоит из двух вкладок: персональные данные и адрес. Нажимаете на вкладку персональные данные. В этом разделе записываются ваши данные в точности с вашими документами. Заполняете все данные указанных пунктов, сложностей с заполнением этого раздела нет. В пункте «данные о гражданстве» вписываете код страны 643. Это код России.



Затем переходите на вкладку адрес и заполняете свои данные.



Следующий раздел к заполнению — «Доходы полученные в РФ».



Начнем заполнять этот раздел с выбора налоговой ставки. Вверху отображены следующие налоговые ставки 13%, 9%, 35% и 13%. Подведя курсор к каждой из ставок, вы прочитаете, в каком случае она применима. Для заполнения декларации в нашем случае останавливаемся на первой ставке 13% - доходы, полученные от налоговых агентов или иных источников выплат, от физических лиц.



Следующая позиция — добавление источника выплат. Нажимаем на плюс зеленого цвета и заносим данные вашего работодателя. Необходимые данные имеются в справке, выданной вашим работодателем.



Последний этап заполнения декларации это данные о предоставлении вычетов:




    имущественный налоговый вычет — если вы приобрели жилье; стандартный налоговый вычет на детей — если вы не получали от вашего работодателя вычет на детей; социальный налоговый вычет.



Если вы планируете получить только один из вышеперечисленных вычетов, то вам необходимо снять галочку, размещенную на вкладке стандартных вычетов «предоставить стандартные вычеты». Если же планируете получить несколько вычетов, то галочку снимать не надо.



Открывая вкладку по каждому из вычетов, Вы заносите необходимые данные, подтвержденные Вашими первичными документами.



Распечатайте эту статью, скачайте программу «Декларация» и заполняйте поэтапно Декларацию 3 НДФЛ.



Сдать декларацию 3-НДФЛ за 2018 год, можно несколькими способами:




    предоставить декларацию лично, посетив налоговый орган; поручить своему представителю, оформив на него нотариальную доверенность на сдачу отчета; отправить почтовым отправлением ценным заказным письмом с описью вложения; при помощи личного кабинета налогоплательщика, используя электронную подпись.



По кнопке ниже доступна программа для заполнения декларации 2019 года:



Переходим к заполнению следующего раздела декларации 3 НДФЛ «Сведения о декларанте». Раздел состоит из двух вкладок: персональные данные и адрес. Нажимаете на вкладку персональные данные. В этом разделе записываются ваши данные в точности с вашими документами. Заполняете все данные указанных пунктов, сложностей с заполнением этого раздела нет. В пункте «данные о гражданстве» вписываете код страны 643. Это код России.



Налоговая служба России постоянно совершенствует свои электронные сервисы и программы для заполнения и сдачи отчётности. Одна из самых полезных и востребованных из них называется “Декларация” – это специальная программа для 3-НДФЛ. В 2019 году она поможет быстро и без ошибок заполнить данную форму отчётности о доходах. Рассказываем, где и как безопасно и бесплатно скачать это приложение.



Бланк 3-НДФЛ имеет унифицированную форму, утвержденную ФНС в соответствием с требованиями действующего законодательства. Налогом облагаются доходы как физических лиц резидентов, так и нерезидентов, полученные в натуральной или денежной форме. Актуальная форма декларации утверждена приказом ФНС России от 25.10.2019 N ММВ-7-11/822@.



1 Mb) можно скачать и с нашего сайта по ссылке справа. Скачать старые формы 3-НДФЛ можно на официальном сайте в составе полного комплекта форм налоговых деклараций (и для других налогов). Там среди представленных шаблонов есть формы декларации 3-НДФЛ за прошлые периоды 2019, 2015, 2014, 2013, 2012-2011, 2010, 2009, 2008, 2007 и т. д. Так же на сайте ГНИВЦ ФНС России можно скачать бесплатную программу Декларация 3-НДФЛ для автоматического заполнения на компьютере.



Что касается второй обязательной для оформления заявителями на налоговую компенсацию вкладки, то в качестве нее служит страница, посвященная данным о самом налогоплательщике. В эту вкладку помимо фамилии, имени и отчества физического лица вносится идентификационный номер, день, месяц, год и город рождения, а также пометка, свидетельствующая о гражданстве.



13 – Указываем стоимость объекта (или стоимость доли). Точные данные можно взять из договора купли-продажи на квартиру. Следует заметить, что всю стоимость квартиры вам никто не вернет, вычет составит 2 млн. рублей. Конечно стоимость квартиры может составлять и 20 и 30 млн. рублей, но максимально допустимая сумма ограничена до 2 млн. 14. В данном окне, внесите всю сумму процентов по ипотеке, которые вами уже уплачены Банку, необходимо указать всю сумму процентов, выплаченных вами по ипотечному кредиту. Таким образом, необходимо взять декларацию за прошлый год и сложить суммы процентов по декларации и уплаченные проценты из справки (полученной от Банка). Если же декларация оформляется первоначально, тогда берутся только суммы из справки.



Если при работе в операционной системе Windows 7 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2019 » сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские.



Создать – Создать новую декларацию. При этом, если в активную декларацию были внесены не сохраненные изменения, то будет выведен диалог с предложением сохранения изменений. Каждый старт программы ведет к созданию новой декларации, т. е. можно вводить, изменять данные.



Представленная программа предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2019 год, которые подаются в Налоговую службу до конца апреля 2019 года. Сформированные декларации, в том числе, подходят для получения имущественного налогового вычета в 2019 году. Программа абсолютно бесплатна и является официальным программным продуктом, опубликованным на официальном сайте Федеральной налоговой службы.



Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить с помощью удобной программы, разработанной ФНС. Для ее использования не требуется никаких регистраций, достаточно скачать установочный файл на сайте ИФНС и установить его на свой компьютер.



Программа абсолютно бесплатна и доступна каждому. Особенности оформления 3-НДФЛ с ее помощью разобраны ниже.



Уважаемые читатели! Статья описывает типовые ситуации, но каждый случай уникальный.



Если вы хотите узнать, Как решить именно Вашу проблему - воспользуйтесь формой Онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта или Позвоните по прямым телефонам:



+7 (499) 490-27-62 - Москва - ПОЗВОНИТЬ



Программа 3-НДФЛ 2018 нужна физическим лицам, которым нужно обратиться в ФНС для уплаты подоходного налога либо для использования налогового вычета (стандартного, социального, имущественного, инвестиционного, профессионального) и возврата переплаты по НДФЛ.



Программа 3-НДФЛ упрощает процесс заполнения и подготовки декларации.



В программе заполнить декларацию могут физические лица для следующих целей:




    ИП, адвокаты, нотариусы, частнопрактикующие для декларирования доходов предпринимательской деятельности. Граждане без образования ИП для уплаты НДФЛ по полученным доходам (по которым работодатель не удержан подоходный налог). Граждане для возврата налога в связи с применением вычетов.



Программа ежегодного корректируется и в начале года выходит новая версия для подготовки и заполнения 3-НДФЛ за прошедший год.



25 января 2019 года опубликована версия программы для подачи отчетности по НДФЛ за 2018 год.



По указанной ссылке нужно скачать файл «программа установки», далее запустить установку. Если есть сложности, можно также ознакомиться с файлом – «инструкция по установке», где даны необходимые пояснения.



После установки программу нужно открыть и приступить к заполнению ее полей.



Заполнение декларации в программе понятное, доступное каждому. Ниже дана инструкция, которая поможет заполнить поля для различных случаев.



После открытия программы открывается автоматически Вкладка «Задание условий».



Номер инспекции, куда будет подаваться 3-НДФЛ, выбирается по щелчку на кнопку с многоточием (номер нужной ФНС можно установить по адресу, для этого воспользуйтесь следующей ссылкой).



Номер корректировки – если декларация подается первый раз, нужно оставить 0. При корректировках устанавливается 1, 2, 3 и т. д. в зависимости от того, сколько раз вносились изменения в поданную ранее 3-НДФЛ.



ОКТМО – код по одноименному классификатору, соответствует месту проживания физического лица (узнать свой ОКТМО можно здесь).



Признак налогоплательщика: отмечается нужный вариант.



В подразделе «Имеются доходы» нужно галочкой отметить нужный вариант:




    ИП, частнопрактикующие лица для декларирования доходов отмечают пункт «от предпринимательской деятельности», при этом становится активной вкладка программы слева «Предприниматели». При наличии доходов от иностранных компаний отмечается пункт «в иностранной валюте», при этом становится активной вкладка программы слева «Доходы за пределами РФ». При наличии прочих видов дохода (по трудовым договорам, ГПХ, от реализации имущества и иные) отмечается первый пункт.



Достоверность подтверждается – отмечается один из двух предложенных вариантов. Декларацию в ФНС можно подать либо лично, либо через доверенное лицо, во втором случае заполняется также ФИО представителя и реквизиты доверенности.



Например, при личной подаче гражданином декларации для получения вычета, уплаты налога или его возврата вкладка программы «Задание условий» будет выглядеть так:



В данной вкладки программы Декларация 3-НДФЛ нужно заполнить Личные данные о себе:




    ФИО полностью; ИНН; дата рождения; место рождения как в паспорте.



Эти данные вводятся вручную в соответствующие поля вкладки.



Данные о гражданстве – по умолчанию в программе стоит код 643, который соответствует российскому гражданству. Если нужно выбрать иное гражданство, то это можно сделать по нажатию на кнопку с многоточием справа от поля.



Сведения об удостоверяющем документе:




    Выбирается вид документа из предложенного перечня по нажатию на кнопку с многоточием справа (обычно это паспорт, но может быть и иной документ). После выбора документа становится активным поле ниже, где заполняются реквизиты документы, дата и место его выдачи.



В нижнем поле вкладки заполняется Телефон для связи с указанным лицом.



В заполненном виде данная часть программы может выглядеть так:



В этой вкладке вверху можно Выбрать нужный процент ставки НДФЛ.



Чтобы отразить доходы, облагаемые по ставке 13% (за исключением дивидендов, которые показываются отдельно), нужно выбрать первую цифру «13».



Далее нужно заполнить поле Источники выплат – здесь с помощью знака «+» можно добавлять нужно количество источников (например, работодателей), от которых получались выплаты, облагаемые подоходным налогом по ставке 13%.



Если нужно удалить какой-то источник, нажимается знак «-».



После нажатия на знак «+» появляется дополнительная вкладка, где нужно заполнить:




    Название источника (например, работодателя, покупателя имущества), для физ. лиц указывается ФИО полностью. ИНН, КПП и ОКТМО – если это организация. Если источник — физическое лицо, например, покупатель квартиры, то достаточно указать его ФИО.



Для заполнения этого поля может пригодиться справка 2-НДФЛ, где указаны данные работодателя.



Если источник дохода – покупатель имущества, то данные можно взять из договора, заключенного с покупателем.



После внесения всех данных во вкладку, нужно нажать на кнопку «Да».



Пример заполнения сведений об источнике выплат, Если это работодатель:



Образец заполнения сведений об источнике Для уплаты налога при продаже квартиры, автомобиля или иного имущества физическому лицу:



Для каждого источника дохода Нужно указать полученный от него доход, для этого заполняется поле программы Декларация 3-НДФЛ ниже.



Для заполнения нужно нажать на зеленый плюс, после чего внести данные о Коде дохода – выбирается из списка после нажатия на кнопку с многоточием, например, у заработной платы код 2000, отпускные – 2012, больничное пособие – 2300 (данные берутся из справки 2-НДФЛ), у дохода от продажи квартиры 1510, автомобиля 1520.



В зависимости от выбранного кода внешний вид вкладки может измениться, дополняться новыми данными.




    Выбрать код дохода (зарплата, премия, отпускные, компенсации, больничные – это все отдельные виды, для каждого из которых предусмотрен свой код). Указать сумму для конкретного месяца. Указать номер месяца.



Данные заполняются для каждого месяца отдельно, при этом в одном месяце может быть и несколько видов дохода, например, зарплата и больничное пособие.



В строке программы ниже «Общая сумма дохода» автоматически считается суммарный доход.



В строке ниже «Налог удержанный» вносится сумма НДФЛ, которая была удержана работодателем с данного дохода. Этот показатель также берется из 2-НДФЛ (раздел 5).



Образец заполнения данной части программы 3-НДФЛ:



После указания дохода и удержанного с него НДФЛ необходимо заполнить часть нижнюю часть вкладки, где вносится предоставленная сумма вычета. Данный показатель берется из раздела 4 справки 2-НДФЛ – Код и сумма вычета.



Если работодатель предоставлял не только стандартные детские вычеты работнику, но и имущественный или социальные на основании налогового уведомления, то они также будут отражены в справке 2-НДФЛ. Их также следует перенести в декларацию 3-НДФЛ.



Для добавления вычета нажимается зеленый плюс, выбирается код вычета и вносится вручную соответствующая сумма, далее нажимается «Да».



Образец заполнения вкладки программы «Доходы, полученные в РФ» для случая, когда показываются выплаты по трудовым договорам от работодателя:



Таким образом заполняется декларация физическим лицом для использования любого вида вычета и возврата НДФЛ либо для самостоятельной уплаты налога, который не был удержан налоговым агентом.



Человек, продавший квартиру, получает доход, с которого должен заплатить НДФЛ по ставке 13%. Для этого заполняется налоговая декларация 3-НДФЛ и показывается сумма налога к уплате.



Если человек владеет квартирой 5 лет или более (в некоторых случаях 3 года), то налоговой обязанности не возникает.



Продавец Вправе воспользоваться имущественным вычетом – 1 млн. руб., который уменьшает полученный доход перед налогообложением.



Вместо вычета можно уменьшить доход от продажи на сумму расходов, которые понес продавец, приобретая данный объект недвижимости.



Если декларант желает показать доход от продажи имущества, например, жилой недвижимости, то В поле «источник дохода» нужно указать «продажа квартиры и ФИО лица», которое выступало покупателем и передало деньги продавцу.



В поле для отражения дохода нужно Выбрать код дохода, соответствующий реализации недвижимости:




    1510 – продажа квартир, домов, комнат, дач, земли; 1511 – продажа долей; 1512 – продажа иной недвижимости, например, гаража.



После выбора нужно варианта дохода вкладка меняет свой внешний вид, добавляются новые поля в зависимости от типа проданного имущества.



Для квартир нужно указать, когда продавец приобрел продаваемый объект недвижимости – до 01.01.2016 или позже. Это пограничная дата, после которой были внесены существенные изменения в предоставление имущественных вычетов и порядок возврата подоходного налога. В частности увеличен предельный срок владения квартиры с 3 до 5 лет для целей уплаты НДФЛ с продажи.



Если квартира была приобретена до 01.01.2016, то следует указать сумму дохода, полученного от покупателя, а также вид желаемого вычета – 1 млн. руб. или сумма расходов (рядом указывается сумма фактических расходов).



Можно выбрать любой вид вычета, который будет более выгоден для продавца. Важно при этом, чтобы было документальное подтверждение расходов на приобретение квартиры, если выбран этот тип вычета.



Также заполняется месяц, когда получен доход от покупателя за квартиру.



Если квартира приобретена после 01.01.2016, то указывается цена по договору купли-продажи, вносится кадастровый номер объекта недвижимости и его кадастровая стоимость. Далее аналогично заполняется вид желаемого вычета.



Дополнительные кадастровые данные необходимы по следующей причине: если цена продажи окажется меньше, чем 0.7 от кадастровой стоимости, то подоходный налог будет рассчитываться с кадастровой стоимости * 0.7 за минусом вычета. В противном случае НДФЛ считается от продажной цены за минусом вычета.



Остальные поля данной вкладки программы заполнять не нужно.



Данная вкладка программы нужна тем физическим лицам, которые желают вернуть НДФЛ в связи с использованием права на налоговый вычет:




    Имущественный – при покупке имущества (в зависимости от вида имущества меняется размер вычета: для квартир – 2 млн. руб., для ипотечных процентов – 3 млн. руб., для автомобилей и иного имущества – 200тыс. руб.). Социальный – как правило, используется для возврата налога при оплате лечения, обучения (размер 120 тыс. руб. за себя и 50 тыс. руб. за родственника). Стандартный – если произошла переплата налога в связи с неприменением или неправильным применением стандартных вычетов работодателем. Инвестиционный.



Ставится галочка в верхнем поле «Предоставить имущественный вычет».



Добавляется купленный объект недвижимости после нажатия на знак плюс В поле «Сведения об объектах».



В открывшейся вкладке программы для заполнения 3-НДФЛ последовательно вносятся:




    Способ приобретения – в результате купли-продажи или при инвестировании. Наименование объекта – тип купленного имущества. Признак налогоплательщика. Код номер объекта – выбирается, какой номер известен покупателю, для недвижимости, купленной после 01.01.2016 обычно указывают кадастровый номер, если никакой номер не известен, то выбирается соответствующий пункт. Номер объекта. Место нахождения – поле можно не заполнять, если указан какой-то номер в предыдущем пункте программы. Дата регистрация перехода права собственности. Стоимость покупки. Если жилье куплено в ипотеку, то указывается сумма ипотечных процентов.



Если квартира куплена в предыдущем году, то больше ничего заполнять не нужно. В этом случае покупатель может воспользоваться вычетов 2 млн. руб. и вернуть 13% от расходов в пределах вычета и в пределах уплаченного в предыдущем году НДФЛ.



Если квартира куплена ранее и при этом весь вычет по ней не выбран, то дополнительно нужно заполнить данные о размере уже использованного вычета в прошлые годы.



Ставится отметка в поле «Предоставить социальные вычеты».



Далее заполняются Суммы расходов в зависимости от их направления.



3-НДФЛ чаще всего заполняют для возврата налог по расходам на образовательные и медицинские услуги. Суммарно для этих целей налогоплательщик может использовать вычет 120000 руб. и вернуть 15600 руб. за год.



Дорогостоящее лечение показывается в декларации 3-НДФЛ отдельной строкой, так как на данный тип расходов ограничения по размеру вычета не применяется, НДФЛ возвращается со всей суммы расходов.



Если оплачивалась учеба детей, то в поле программы справка нужно указать суммы расходов.



Если работодатель в течение прошлого года не предоставил стандартные вычеты в полном объеме, то человек может вернуть излишне удержанный НДФЛ с помощью подачи декларации 3-НДФЛ.



В программе для этих целей заполняется вкладка вычетов «Стандартные».



Здесь нужно Указать вид стандартного вычета. Самый популярный – это предоставляемый на ребенка. Также возможны дополнительные стандартные льготы в размере 500 и 3000 руб. с кодами 104 и 105 соответственно.



В программе нужно отметить, какие вычеты положены работнику. В случае с детской льготой дополнительно нужно отметить, является ли родитель единственным (в этом случае положен двойной размер льготы).



Если в отчетном году (в 2018) количество детей не менялось, нужно отметить поле «Количество детей в году не изменялось и составило», справа ставится количество детей, этот показатель автоматически вносится в каждый из месяцев календарного года.



Если в отчетном году родился или умер ребенок, то данное поле не отмечается, а количество детей для каждого месяца проставляется вручную.



Например, если в июле родился ребенок, то заполнение этой вкладки программы будет таким:



Если детей более трех и при этом их количество не менялось, то галочку нужно поставить в поле «Количество детей, начиная с 3-го, не изменялось и составило», рядом ставится число детей, начиная с третьего.



Если декларацию 3-НДФЛ в программе заполняет индивидуальный предприниматель для уплаты налога по доходам от своей деятельности, то на ему необходимо выполнить следующие действия:



На вкладке программы «Задание условий» отметить признак налогоплательщика «Индивидуальный предприниматель», В поле «имеются доходы» отметить «от предпринимательской деятельности».



После выполнения предыдущего шага становится активной Вкладка программы «Предприниматели», на которой добавляются виды деятельности ИП.



Вносится Сумма дохода от предпринимательской деятельности.



При наличии документально подтвержденных расходов, на которые можно уменьшить налоговую базу, отмечается пункт «Имеются документально подтв. расходы», если таковых нет, то расходы рассчитываются как 20% от доходов.



Ниже заполняются необходимые данные – скорректированная база с учетом расходов, налог, платежи по патенту, если ИП на ПСН, авансовые платежи, если платились, торговый сбор, если уплачивался.



После заполнения всех необходимых данных в декларации 3-НДФЛ, Следует ее сохранить.



Для сохранения в верхнем меню нужно нажать: Файл – Сохранить. Либо на картинку дискеты вверху программы.



Далее следует Проверить заполненную декларацию – нажать в верхнем меню: Декларация – Проверить. Либо на картинку листа с красной галочкой с надписью «Проверить».



При отсутствии ошибок можно сохранить 3-НДФЛ в нужном формате.



В программе доступно сохранение в формате xml. Для того, Чтобы сохранить 3-НДФЛ в формате xml, в программе в верхнем меню нужно нажать: Декларация – Экспорт в xml. Либо нажать «Файл xml» вверху программы.



Чтобы распечатать заполненную декларацию, нужно 3-НДФЛ сохранить в нужном формате, перенести сохраненный файл на флешку. После чего открыть ее содержимое на другом компьютере и отправить открытый файл на печать.



В видео представлена подробная удобная инструкция по правильной работе с программой:



Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить без применения программы.



Для этого предлагаем скачать бланк в excel, ссылка на который дана ниже. Далее следует заполнить документ и передать его в ФНС. В помощь ниже предлагаются подробные инструкции по ручному заполнению декларации в различных случаях.



Скачать бланк новой формы 3-НДФЛ на 2019 год – excel.



Образцы заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год:



Уважаемые читатели! Статья описывает типовые ситуации, но каждый случай уникальный.



Если вы хотите узнать, Как решить именно Вашу проблему - воспользуйтесь формой Онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта или Позвоните по прямым телефонам:



+7 (499) 490-27-62 - Москва - ПОЗВОНИТЬ



3 НДФЛ – это декларация, которую сдают очень многие российские граждане. Одни – чтобы отчитаться за полученные доходы и заплатить с них налоги. Другие - чтобы получить налоговые вычеты, т. е. вернуть часть уплаченного НДФЛ. На каждый год ФНС разрабатывает новую форму бланка. И декларация 3 НДФЛ за 2018 год уже принята.



В прошлую отчетную кампанию налоговая служба очень долго тянула с утверждением новой формы 3 НДФЛ. В результате, она была принята с большим опозданием и вступила в силу только с 18 февраля 2018 года, т. е. почти на два месяца после старта кампании.



Но в этом году налоговики учли свои ошибки и утвердили бланк 3 НДФЛ за 2018 год даже раньше, чем обычно. Приказ ФНС от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/569@ был зарегистрирован в Минюсте 16 октября 2018 г. под номером 52438.



Приказ вступает в силу 1 января 2019 года, и по форме бланка, утвержденной этим приказом, сдается декларация о доходах физических лиц за 2018 год.



Налоговая декларация 3 НДФЛ за 2018 год сдается в привычные сроки. В этом смысле новый приказ ФНС ничего не изменил:



Для тех, кто обязан отчитаться по полученным в 2018 году доходам за продажу недвижимости и транспорта, последний срок сдачи 3 НДФЛ – 30 апреля 2019 года. Это рабочий день, он никуда не переносится, поэтому никакой отсрочки в следующем году не будет. Все остальные налогоплательщики, имеющие право на получение налоговых вычетов и возврата НДФЛ, могут подавать декларацию в любое время. Причем, в следующем году можно сдать не только 3 НДФЛ за 2018 год, а также за два предыдущих года – 2017 и 2016.



То есть, крайний срок сдачи 3 НДФЛ за 2018 год установлен только в отношении продавцов недвижимости и транспорта. Остальные выбирают время визита в ИФНС на свое усмотрение. Но, конечно, вернуть свои деньги стоит чем раньше, тем лучше.



Конечно, вас интересует, где скачать бланк 3 НФДЛ за 2018 год. Он есть в самом приказе ФНС от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/569@, так же, как и порядок заполнения декларации. Ознакомиться с оригиналом приказа можно по ссылке.



А сам бланк новой формы 3 НДФЛ для уплаты налога за 2018 год доступен в двух форматах.



Кроме того, на сайте ФНС уже размещена программа "Декларация" для заполнения новой формы 3 НДФЛ за 2018 год.



Мы уже говорили, что ФНС принимает новый бланк 3 НДФЛ на каждый год, поэтому изменения в них есть всегда. Но декларация по доходам физических лиц за 2018 год изменилась очень сильно. И дело не только в новых штрих-кодах.



В первую очередь, почти вдвое уменьшилось количество листов – вместо 20 осталось всего 13. А чем меньше листов в форме, тем проще ее заполнить. Во-вторых, из новой декларации убрали буквенное обозначение листов. Например, в декларации за предыдущие годы доходы от источников в РФ отображались на листе А. А суммы затрат на приобретение жилья указывались на листе Д. Теперь все листы с буквенными обозначениями заменили приложениями. В итоге, новая форма 3 НДФЛ за 2018 год имеет два раздела и восемь приложений. В-третьих, социальные и стандартные вычеты объединили с инвестиционными вычетами в одном приложении. В-четвертых, поменялись коды, которые указываются в форме 3 НДФЛ (они приводятся к приложениям к порядку заполнения), а справочник «Коды регионов» вообще исключили.



Таким образом, заполнение новой формы 3 НДФЛ за 2018 год будет происходить по новым правилам, сильно отличающихся от тех, которые действовали в предыдущие годы. Чтобы вам было легче ориентироваться, мы подготовили образцы заполнения 3 НДФЛ за 2018 год для разных ситуаций.



Уважаемые пользователи, в комментариях к статьям ответы будут публиковаться только по вопросам, относящимся к тексту самой статьи. Если вы хотите получить ответ на вопрос по вашей конкретной ситуации или вам нужна помощь в расчете налога, обращайтесь, пожалуйста, на консультацию.



Заполнение декларации при возврате налога. Заполнять налоговую декларацию правильно.



Краткая аннотация к версии 1.1.0 от 16.02.2018 программы заполнения налоговой деклараций о доходах физических лиц "Декларация 2019-1 ", разработанной и выложенной на сайте ГНИВЦ ФНС России.

    Дата выпуска версии: 05.02.2018 г. Скачать бесплатно программу налоговая декларация 3-НДФЛ 2018 по адресу: http://www. gnivc. ru/. _3_4/ Программа «Декларация 2018» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2018 год. Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. Комплект поставки:

    1) InsD2016.exe – файл установки

    2) install. doc - инструкция по установке

    3) readme. doc – аннотация к программе Горячая линия: тел.: (495) 913-00-08; Email: decl_06@gnivc. ru



Если при работе в операционной системе Windows 7 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2018 » сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские.



Программа « Декларация 2017», версия 1.2.0 от 16.05.2018

Программа « Декларация 2016», версия 1.0.0 от 20.12.2016

Программа « Декларация 2015», версия 1.3.1 от 10.06.2016

Программа « Декларация 2014», версия 1.0.3 от 03.06.2015

Программа « Декларация 2013», версия 1.0.1 от 30.07.2014

Программа « Декларация 2012», версия 1.1.1 от 23.04.2013

Программа « Декларация 2011», версия 1.3.0 от 09.04.2013

Программа " Декларация-2010" версия 1.3.0 от 09.04.2013



При помощи данной программы гораздо проще заполнить декларацию. Чем делать это вручную. Также преимуществом является то, что программа автоматически рассчитывает некоторые показатели. Тем самым значительно снижается вероятность ошибок.



Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать не позднее 30 апреля 2019. Тем гражданам, кто получил в 2018 году облагаемый НДФЛ доход. Но налог не был удержан налоговым агентом. Например, доход от продажи имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет.



Если же НДФЛ с ваших прошлогодних доходов уже поступил в бюджет. Например, удержан и перечислен работодателем. А вы просто хотите заявить право на какой-либо вычет. То декларацию можно представить и после 30 апреля 2019 .



Версия 1.0.0, релиз от 28-12-2018 г. Программа “Декларация” позволяет автоматически формировать налоговые декларации по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность. Мто уменьшает вероятность появления ошибки.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ по теме



Как заполнить 3-НДФЛ. Программа ДЕКЛАРАЦИЯ для заполнения 3-НДФЛ?

Даются четкие рекомендации, как заполнить форму 3-НДФЛ. Можно скачать программу ДЕКЛАРАЦИЯ для пошагового заполнения формы 3-НДФЛ. Как правильно заполнить 3-НДФЛ за 2018 год. Пример заполнения декларации в 2019

В 2019 году некоторым категориям налогоплательщиков - физических лиц, необходимо будет предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2018 год.



Здравствуйте. В статье есть ссылка "ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ 2016 онлайн"



Здравствуйте. Есть "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ по теме", там переходите на ссылку и скачиваете бланки.



Здравствуйте. Вы работаете? Если нет - то что вы хотите вычитать (возмещать)? С Вас удержали НДФЛ? Более того, мы не видим вообще Ваших данных. Что и куда вносите.



Конечно, удобнее всего заполнять 3-НДФЛ в личном кабинете. Так вы не только избежите технических ошибок, но и сразу сможете отправить отчет в инспекцию, подписав его электронной подписью, получить которую можно там же, в ЛК. Процесс генерации подписи занимает от 30 минут и ходить никуда не надо.



Но если личным кабинетом вы еще не обзавелись и собираетесь сдавать печатный вариант декларации, удобнее не вбивать данные в шаблон или бланк, найденный в интернете (есть у нас на сайте), а пользоваться специальным ПО. Оптимальный вариант — программа ФНС «Декларация», которую можно бесплатно скачать на сайте службы. Она позволяет заполнить отчет и вывести его на печать. Вам останется поставить автограф, приложить подтверждающие документы, и можно идти в налоговую.



Представить декларацию 3-НДФЛ следует, если в 2018 году:




    вы реализовали имущество или имущественные права (например, была переуступка права требования по ДДУ);



Как заполнить 3-НДФЛ при продаже квартиры, узнайте в этой статье.




    получили в качестве подарка недвижимость, транспорт, ценные бумаги от физлиц, не являющихся близкими родственниками; получили вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами (в т. ч. по договорам аренды жилья и любого другого имущества); получали выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам; получали доходы от источников за пределами РФ.



Крайний срок — 30.04.2019. Если декларация подается только для того, чтобы получить налоговый вычет (при отсутствии обязанности декларировать доходы), ее можно сдать и позднее.



Задекларированный налог нужно перечислить до 15.07.2019.



Штраф за непредставление декларации в срок — 5% от не уплаченной по ней суммы налога за каждый месяц, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1000 руб. Штраф за неуплату НДФЛ — 20% от неуплаченного налога.



Об этом напоминает ФНС и приглашает всех желающих в инспекции для получения консультаций по 3-НДФЛ, участия в семинарах, тренингах и днях открытых дверей.



Больше комментариев по заполнению 3-НДФЛ ищите в нашей рубрике «Декларация (НДФЛ)».



Закончился 2018 год и в 2019 году пора задуматься о заполнении декларации 3-НДФЛ.



Кому-то данную декларацию нужно заполнить для возмещения имущественного или социального вычета. Кто-то обязан заполнить декларацию 3-НДФЛ (при продаже недвижимости, получении каких-либо дополнительных доходов).



Скачать бланк новой формы декларации можно на сайте nalog. ru по ссылке и заполнить ее вручную.



Я же предлагаю пойти по более легкому пути и произвести заполнение декларации 3-НДФЛ с помощью бесплатной программы «Декларация 2018».



Скачать последнюю версию программы «Декларация 2018» можно по ссылке с сайта налоговой:



Заходим на официальный сайт налоговой и скачиваем эту программу, устанавливаем ее на свой компьютер (ноутбук). Предлагаю заполнить самостоятельно под нашим чутким руководством. Проблем с данными действиями возникнуть не должно.



1, 2 — Выбираем ИФНС, в которую будете сдавать свою декларацию 3-НДФЛ.



Если вы не знаете номер своей инспекции ФНС, то пройдите по ссылке, где по вашему адресу можно будет уточнить номер нужной ИФНС.



3 — Вводим значение ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) вашего муниципального образования. Если вы не знаете ОКТМО, пройдите по ссылке, где вы сможете его уточнить.



Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:



Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!



4 — Если вы будете сдавать декларацию сами, то выбираете значение «Лично», если ваш представитель, то ставите галочку «Представителем – ФЛ» и указываете данные представителя и на основании какого документа он будет вас представлять (доверенность)



6 — Ваш ИНН (если у вас нет ИНН, то перед сдачей декларации 3-НДФЛ нужно обязательно его получить в вашей ИФНС;



9, 10. Выберите документ, удостоверяющий вашу личность.



11 — Укажите серию и номер документа, удостоверяющего личность.



Как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за лечение зубов, протезирование и имплантация — подробно…



Инструкция для заполнения «Программы декларация 2017» — подробнее..



15 — Выбираем вкладку «Доходы, полученные в РФ»



16 — Выбираем секцию «Доходы, облагаемые по ставке 13% (кроме дивидендов), полученные от налоговых агентов …»



Рассмотрим самую распространенную ситуацию, когда источником доходов является ваш работодатель и у которого вы получаете свою заработную плату.



Информацию о своем работодателе вы можете узнать из «Справки о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ), которую вы должны взять у вашего работодателя (обычно в бухгалтерии). Эту справку затем обязательно нужно будет приложить к вашей декларации 3-НДФЛ.



В разделе 1 этой справки есть раздел 1 «Данные о налоговом агенте», в котором и есть все нужные вам данные.



Далее переходим к внесению данных о ваших доходах у данного работодателя помесячно.



20 — Добавляем новый месячный доход.



Основные коды дохода, которые скорее всего вам пригодятся:



2000 – заработная плата и другие выплаты во исполнение трудового договора.



Если вы ходили в отпуск и получали отпускные выплаты, то в соответствующем месяце выберете код 2012 – сумма отпускных выплат.



Если были на больничном, то используется код 2300 – пособия по временной нетрудоспособности.



Есть и другие коды, которые вы можете выбрать. Всю информацию о кодах, суммах и месяце получения дохода смотрите в разделе 3 вашей «Справки о доходах и суммах налога физического лица».



22 — Внесите сумму дохода по данному коду и укажите в каком месяце доход был получен. Обращаем внимание на некоторые моменты:



— наименование месяца вносят в виде порядкового номера (январь – 1; февраль – 2 и т. д.).



Как только закончили с внесением одной суммы, переходите к следующей, повторяя п. 20, 21, 22, пока не внесете все суммы доходов из раздела 3 вашей справки.



23 — Из раздела 5 «Общие суммы дохода и налога» справки 2-НДФЛ вносим в программу сумму налога удержанного.



Переходим к внесению данных о вычетах, полученных у данного работодателя (раздел 4 справки 2-НДФЛ «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты»).



24 — Добавляем новый вычет.



25, 26 — Выбираем код вычета (такой же как в справке 2-НДФЛ – раздел 4).



Мы закончили внесение данных о доходах, полученных у работодателя.



Теперь рассмотрим ситуацию, что в течение отчетного года вы получили дополнительный доход от продажи квартиры или другой недвижимости.



Кто-то по этой причине и будет заполнять декларацию 3-НДФЛ. Т. к. даже если вы не будете платить налог, декларацию 3-НДФЛ вы обязаны сдать.



28 — Добавляем новый источник дохода.



29, 30 — В качестве наименования источника выплаты можно указать: «продажа квартиры (укажите ФИО вашего покупателя)». Больше никаких данных (ИНН, КПП, ОКТМО, остальные галочки) вносить не надо.



31, 32 — Выбираем код дохода 1510 – «Доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач …»



33 — Укажите сумму продажи вашей квартиры из договора купли-продажи. Копию договора нужно будет приложить к вашей декларации.



34 — Если вы приобрели свою квартиру (которую сейчас продали) после 01.01.2016, то ставьте галочку, если раньше, то нет. Это связано с изменениями в законодательстве. С 01.01.2016 изменился срок владения квартирой для освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц.



До 01.01.2016 необходимо было быть владельцем не менее 3 лет, чтобы при продаже данной квартиры быть освобожденным от уплаты НДФЛ. После 01.01.2016 срок владения для освобождения от уплаты НДФЛ увеличился до 5 лет.



То есть, если вы приобрели квартиру или другую недвижимость, например, 01.02.2014, а продали 10.05.2018, таким образом, владели квартирой больше 3 лет и приобрели ее до 01.01.2016, то вы освобождаетесь от уплаты налога.



А если вы приобрели квартиру, например, 01.02.2016, то чтобы продать ее без уплаты НДФЛ, вам придется ждать до 02.02.2021.



Если вы поставили галочку в п. 34, окошко в п. 33 становится неактивным. Но теперь нужно вносить данные в окошки 35, 36, 37 .



35 — Вносим сумму продажи квартиры как в договоре продажи вашей квартиры.



Если вы не знаете кадастровый номер вашей недвижимости, его можно посмотреть на сайте росреестр.



37 — Там же можно узнать кадастровую стоимость вашего объекта недвижимости.



Эта информация нужна для правильного расчета налоговой базы.



Согласно нашего законодательства налоговая база равна цены продажи квартиры (или иной недвижимости), но не менее 70% от кадастровой стоимости.



Вы продали квартиру за 5 млн. рублей. При этом кадастровая стоимость данной квартиры равна 4 млн. рублей. Таким образом налоговая база, с которой будет исчисляться НДФЛ составит 5 млн рублей, т. к. 70% от кадастровой стоимости составляет 0,7*4 млн=2,8 млн рублей, и это меньше стоимости квартиры по договору продажи.



Вы продали дом за 4 млн рублей. Кадастровая стоимость дома составляет 7 млн рублей.



70% от кадастровой стоимости – это 0,7*7 млн=4,9 млн рублей.



Таким образом, налоговая база составит 4,9 млн рублей (несмотря на то, что вы продали дом всего за 4 млн рублей).



При этом вы можете уменьшить величину налогооблагаемой базы на величины налогового вычета.



Вычет, составляющий 1 млн рублей при продаже квартиры, находившейся в собственности менее 3 лет – код 901



Вычет, в сумме подтвержденных расходов на покупку квартиры (дома и т. д.). Т. е., если у вас есть документальное подтверждение (договор купли-продажи), то вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на сумму, которую вы потратили на приобретение недвижимости, которую сейчас продали. Код данного вычета – 903.



При этом советую вам посмотреть какой вариант вам более выгоден. При этом еще раз напоминаю, чтобы использовать вычет по коду 903 у вас должно быть документальное подтверждение ваших расходов.



Вы приобрели квартиру за 1,3 млн рублей, через 2 года продали за 1,8 млн рублей. Т. к. в собственности у вас квартира была всего 2 года, то вы обязаны платить НДФЛ.



По коду 901 – вы можете уменьшить сумму на 1 млн рублей, а по коду 903 на 1,3 млн. рублей.



40 — Выбрав код вычета 903, внесите сумму, которую вы потратили на приобретение вашей недвижимости.



41 — Укажите месяц, в котором вы продали вашу недвижимость.



42 — Рассмотрим другие секции для ваших возможных доходов.



— если вы получали дивиденды (до 01.01.2015), то данные доходы облагаются по ставке 9% и заносятся в соответствующую вкладку;



— если вы получали выигрыши и призы в лотереях, играх, конкурсах, то они облагаются по ставке 35%;



— дивиденды (после 01.01.2015) облагаются по ставке 13% и заносятся в последнюю вкладку (не перепутайте две вкладки с доходами, облагаемыми по ставке 13%).



44 — Начнем заполнение этой вкладки с внесения данных по имущественному вычету.



45 — Ставим галочку «Предоставить имущественный налоговый вычет» (если вы не претендуете на получение имущественного вычета, галочку не ставите и переходите к следующему виду вычетов)



46 — Добавляете объект недвижимости, по которому вы хотите получить имущественный вычет.



47 — Выбираем способ приобретения



48 — Выбираем из списка наименование объекта недвижимости (квартира, дом и т. д.)



50 — Выбираем код номера объекта недвижимости (скорее всего у вас здесь будет кадастровый номер)



51 — Вносим номер объекта. Если вы в предыдущей вкладке выбрали кадастровый номер, то в данном пункте записываете его номер.



Как его узнать, я указывал ранее. На всякий случай еще раз дублирую ссылку на сайт Росреестра, где вы можете узнать этот номер.



52 — Указываете место нахождения объекта недвижимости



53 — Укажите номер регистрации права собственности (из Свидетельства о регистрации права собственности)



54 — Укажите стоимость недвижимости от договора покупки объекта недвижимости (все договоры покупки/продажи вам нужно будет предоставить при сдаче декларации 3-НДФЛ)



При этом обращаю внимание, что максимальная сумма имущественного вычета с 01.01.2014 на приобретение недвижимости составляет 2 млн рублей.



Даже если ваша квартира стоит больше 2 млн, вычет вы получите с суммы 2 млн рублей. Если ваша квартира стоит меньше 2 млн, вычет будет равен стоимости вашей квартиры.



55 — Если на покупку объекта недвижимости вы оформляли ипотечный кредит, то вам также положен налоговый вычет.



В данной графе укажите сколько вы заплатили процентов по ипотечному кредиту за все годы пользования.



Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ на получение имущественного вычета, то в данной графе у вас будут проценты только за прошедший год. Если вторая и каждая последующая, то вам нужно указать сумму процентов за все время кредита.



Если вы оформляли ипотечный кредит после 01.01.2014, то максимальная сумма, с которой вам положен имущественный вычет с процентов по ипотечному кредиту составит 3 млн рублей. Если ипотечный кредит оформлен до 01.01.2014, то данная сумма не ограничена.



56 — В данной графе укажите сумму уже полученного вами имущественного вычета по предыдущим декларациям 3-НДФЛ. Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ на получение имущественного вычета, то здесь будет 0.



57 — То же самое касается и вычета по процентам по кредиту.



Если вы в течение года потратили деньги на благотворительность, свое обучение и своих детей, свое лечение, добровольное страхование, то вам положен социальный вычет.



58 — Выбираем Вкладку «Социальные», ставим галочку «Предоставить социальные налоговые вычеты».



59 – 61 . Указываем суммы, которые вы потратили на указанные категории



Не забываем, что все траты должны быть обязательно документально подтверждены.



Переходим к заполнению стандартных налоговых вычетов.



62 — Переходим на вкладку «Стандартные» и ставим галочку «Пересчитать стандартные вычеты».



63 — Если вы претендуете на получение вычета по коду 104 (ст. 218 п. 1 пп.2 НК РФ) или по коду 105 (ст. 218 п. 1 пп.1 НК РФ), ставите галочки в нужных местах. Если нет, то также отметьте это галочкой.



64 — Если количество ваших детей в течение года не менялось, то ставите здесь галочку.



Таким же образом указываете, если у вас больше трех детей. Сначала ставите галочку в соответствующем окошке, затем количество детей, начиная с третьего.



Т. е. если у вас 4 детей, то вы ставите галочку «Количество детей, начиная с 3-го, не изменялось и составило» и указываете, сколько детей, начиная с 3-го (если у вас 4 детей, то начиная с 3-го их двое (третий и четвертый).



66, 67 — Если в течение года количество детей изменилось, убираете галочку с данного окошка и вручную проставляете количество детей по месяцам.



Поздравляю! Мы закончили вносить данные в нашу декларацию 3-НДФЛ.



68- Сохраняем нашу декларацию 3-НДФЛ в нужном вам месте.



69 — Проводим проверку декларации.



Если никаких ошибок не выявлено, можно отправлять декларацию на печать, сохранять в формате файла xml на флешку и ехать в налоговую инспекцию сдавать декларацию 3-НДФЛ.



У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?



Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.



Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!



Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:



Добрый день! Не могу установить программу для заполнения декларации 3 НДФЛ на свой ноутбук, программа за 2017 г. устанавливается без проблем, а за 2018 г. пишет: Не возможно открыть этот установочный файл. Обратитесь к поставщику программы, что бы убедиться в правильности этого пакета установщика Windows. Подскажите что делать?



Марина, добрый день! Попробуйте установить новую версию декларации на другом компьютере, возможно конфликт программы с ноутбуком.



Добрый день! Третий год заполняю декларацию на имущественный вычет (только на него, без социальных, без процентов). Всегда заполняю сама в программе. Но в этом году в программе ‘Декларация 2018’ почему-то у меня остаются пустыми итоговые суммы стандартных налоговых выплат — это строки 1.8 и 4. в Приложении 5.

Программа простейшая, нигде лишних галочек не поставить. Сверилась с Вашей инструкцией по заполнению — я всё сделала точно так же. Но в Приложении 5 «Расчёт стандартных и социальных налоговых вычетов…» у меня стоят суммы по строкам 1.3 и 1.7, но итоги по строкам 1.8 и 4. нулевые.

Посмотрела, как выглядело данное Приложение в декларациях за прошлые года (Лист Е1) — там итоги заполнены, сумма вычета на ребёнка участвут в итоге по первому разделу (п.1.7) и в общем итоге (п.4.). Но в декларации за 2018 год итоги пустые. Больше никаких изменений по строкам ни на одном листе я не заметила, всё, как и в декларации за прошлый год. Но Приложение 5 (за 2018 год) отличается от Листа Е1 (за 2017 год) нулевыми итогами.

Скажите пожалуйста, это нормально? Может новые изменения и так и должно быть?

Буду благодарна за ответ.

С уважением,

Наталья.



Наталья, добрый день!

Мне не совсем понятно вы заполняете декларацию в программе или на бланке? Вы пишете, что сверились с нашей декларацией и все сделали верно… Но данная статья содержит инструкцию только по заполнению в программе и ни каких строк которые вы описываете не содержит.



В программе заполняю. На распечатанном экземпляре (или в режиме «Просмотр») все указанные мною строки содержаться.

Вот тут я выложила скрины тех страниц, о которых говорила в своём первом комментарии:

Https://hdd. tomsk. ru/gallery/hixspnbo

Под каждой картинкой — название файла, содержащее год декларации и название листа. Все указанные мною (и существующие) строки я подчеркнула в скринах красным.

По-прежнему буду ждать от Вас пояснений по поводу нулевых итоговых сумм в пунктах 1.8 и 4. в Декларации за 2018 год. Почему так?



Наталья, добрый день!

Зайдите на вкладку стандартные вычеты и проставьте галочку напротив «Пересчитать стандартные вычеты». Проблема именно в этом. Удачи Вам!



Добрый день! Благодарю Вас за ответ. Но предложенное Вами действие я сделала в первую очередь — результат на печати не изменился, итоги остались нулевыми.

Я так понимаю, Вы уже ничем не сможете мне помочь?



Вы после того как поставили галочку сохранили изменения? Я в своем файле убрала галочку, сохранила, сумма исчезла. Затем вернула удаленные данные сумма появилась. Показ данных сумм влияет только на эту операцию. Возможно какие-то действия не до конца выполнены Вами… Единственное, можете отправить файл мы посмотрим здесь на месте…



Иначе говоря, я перепробовала в данной программе все возможные манипуляции с галочками и заполнением полей прежде, чем к Вам обратиться. Потому в моём первом комментарии и написала: «Программа простейшая, нигде лишних галочек не поставить.» В этой программе заблудиться негде, повлиять то ни на что нельзя, или настроить неправильно — одно поле + одна галочка и все автоматически само заполняется. А итоги нулевые. И не поправить, т. к. нет возможности это сделать.

Поэтому обратилась к Вам от безысходности, подумала, может что-то изменилось, или у кого-то была такая же проблема. Видимо, только у меня.

Тогда понесу такую декларацию, как есть, пусть инспектор на месте думает, что с этим «результатом» делать.

Вам тоже удачи!



Подскажите. Я взял две справки 2 ндфл за 2017 и 2018 гг. Как мне вносить суммы в полученные доходы? Складывать по месяцам? Или нужно две декларации отдельно делать на 2017 и 2018 гг?



Леонид, добрый день!

Вы должны заполнять две декларации, отдельно за 2017 и 2018 гг. Хочу также напомнить, что для каждого года предназначается своя программа. Скачать возможно на нашем сайте, далее заполнить по нашей разработанной инструкции пошагово.



1. Суммовые показатели, указываемые в декларации, округляются до целых рублей согласно математическим правилам округления. Значения коэффициентов К1 и К2 указываются до третьего знака после запятой включительно. Значения физических показателей записываются только в целых единицах.



Краткая аннотация к версии 1.1.0 от 16.02.2019 программы заполнения налоговой деклараций о доходах физических лиц «Декларация 2019-1 «, разработанной и выложенной на сайте ГНИВЦ ФНС России.



    Дата выпуска версии: 05.02.2019 г. Скачать бесплатно программу налоговая декларация 3-НДФЛ 2019 по адресу: http://www. gnivc. ru/. _3_4/ Назначение программы: предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (. Программа предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2019 № ММВ-7-11/[email protected] Комплект поставки:

    1) InsD2016.exe – файл установки

    2) install. doc — инструкция по установке

    3) readme. doc – аннотация к программе Горячая линия: тел.: (495) 913-00-08; Email: [email protected]


Прямо поговорим о том, что такое нулевая декларация. Нужно ли ИП сдавать 3 НДФЛ при отсутствии деятельности? В данном случае ответ положительный. Данная обязанность возникает при сдаче формы НДФЛ при закрытии ИП. Предприниматель должен заполнить документ не полностью. Декларация будет иметь всего несколько листов: это титульный лист и разделы 1-2 отчета.


Зайти с главной страницы сайта ФНС в подраздел «Программные средства». Кликнуть “Загрузить” на программу «Декларация» для 3-НДФЛ за 2019 год (она – нижний элемент на картинке, это файл установки InsD2019.msi). Указать на вашем ПК путь для сохранения файла с программой.

Форма 3-НДФЛ – это Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. Представлять ее по итогам 2019 года должны физические лица-налогоплательщики, которые указаны в ст. ст. 227, 227.1 и п. 1 ст. 228 НК РФ (ст. 216, п. 1 ст. 229 НК РФ). К лицам, обязанным представлять декларацию 3-НДФЛ относятся, в частности, ИП, которые применяют общую систему налогообложения (пп. 1 п. 1, п. 5 ст. 227 НК РФ), а также граждане, которые продали до истечения 3 лет унаследованную или подаренную членом семьи квартиру (п. 17.1 ст. 217, ст. 217.1, пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 228 НК РФ).



Ошибка, допущенная налоговым агентом, также требует повторного заполнения 3-НДФЛ – в налоговой службе проверяют данные поданные организациями и могут обнаружиться несоответствия. Новый вариант будет отличаться от предыдущего номером корректировки, исправленными сведениями, датой заполнения. Также нужно поменять прилагаемую справку.


ИП, которые отчитываются о полученных доходах от предпринимательской деятельности за 2019 год; ИП, которые не вели никакой деятельности, но стояли на учете ФНС как предприниматели — подают нулевую декларацию; Адвокаты, нотариусу и прочие лица с частной практикой, которые также декларируют годовые доходы за прошлый период; Физические лица для уплаты подоходного налога с полученного дохода за 2019 год (от реализации недвижимости, транспорта, выигрышей, дивидендов, иных полученных доходных средств). Не обязаны физ. лица платить НДФЛ с зарплаты, так как эту функцию на себя берет работодатель; Физ. лица для получения имущественного вычета при приобретении и реализации различного имущества, прежде всего, квартир, дач, земельных участков, транспортных средств. Граждане для возврата подоходного налога в связи с правом на социальный вычет, которые положен тем гражданам, которые потратили свои средства в образовательных или лечебных целях. Физические лица возврата НДФЛ по стандартному вычету за прошедшие периоды в той части, которую не предоставил работодатель.

3 Если вы декларацию 3-НДФЛ за 2019 год сдаете впервые номер корректировки 0. Если вы исправляете ошибки в ранее сданной декларации, то номер корректировки 1, 2 и т. д. (в зависимости от того, какой раз вы корректируете свою первую декларацию 3НДФЛ за 2019 год)



У тех, кто впервые столкнулся с её заполнением, возникает много вопросов. Можно доверить заполнение декларации специалистам, либо попробовать разобраться во всем самостоятельно. В этой статье подробно рассказывается для чего нужна декларация по форме 3-НДФЛ, как её правильно заполнять, и в какие сроки необходимо подавать в налоговые органы.



Обновлено: скачать Программу «Декларацию 2019». Программа предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2019 № ММВ-7-11/[email protected] Обращаем ваше внимание, что декларационная кампания стартует в январе 2019 года.



Декларация 3-НДФЛ заполняется по форме из Приказа ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/[email protected] и подается в налоговые органы лично, по Почте России или электронно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (кроме случаев оформления налогового вычета). За непредоставление документа предусмотрены штрафы, размер которых оговаривается в статье 119 Налогового Кодекса РФ.



Установленных законодательно сроков сдачи декларации по вычетам не существует. Сдать ее можно не только на протяжении всего года, непосредственно следующего за отчетным, но и в течение 2 последующих лет, пока не истечет срок давности для возврата налога (3 года).



Если в течение года у предприятия не было никаких доходов, налоговая декларация все равно должна быть заполнена и сдана в срок. Нулевая декларация (ее называют нулевкой) подается так же в случае недавней регистрации предприятия и в случае сезонности работы предпринимателя. Чтобы не допустить ошибок, нужно внимательно изучить образец заполнения нулевого отчета в налоговую по УСН для ИП за 2019 год.



Одним из важнейших нюансов в заполнении декларации является то, что в случае, если налоговый агент не удерживал налог, заполнять декларацию не следует. В настоящее время оплата налога обязательно только в тогда, когда физическое лицо получило официальное уведомление о необходимости оплаты. Эти уведомления составляются на основании информации, полученной налоговиками от агентов. Крайний срок уплаты данного налога 1 декабря.




Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 г. (в формате PDF)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 г. (в формате Эксель)




Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 г. (в формате PDF)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 г. (в формате Эксель)



Лично я честно два раза пробовала заполнять сама, но оба раза в налоговой попросту отказывались принимать. Зато справку с Юрпрофит приняли с первого раза, инспектор ни единого замечания не сделала. В следующем году сразу в Юрпрофит, даже время не буду тратить на самостоятельное заполнение. Стоимость услуги абсолютно адекватная.



Обратилась в Юрпрофит по рекомендации. Хотела лично в офис ехать, хорошо заранее позвонила – оказывается, можно все онлайн оплатить, а декларацию специалисты потом на почту скинут. Мне так гораздо удобнее, а с учетом доступной цены вообще отлично.



Оказывается, подготовка справки всего 20 минут занимает))) А меня пугали, что намучаюсь с ней! Первый раз сдавала! В Юрпрофит и справку сделали, и полный пакет документов помогли собрать! В налоговой, кстати, сразу все приняли, вообще без вопросов.



Может у кого-то и хватает терпения с заполнением 3-НДФЛ возиться, но точно не у меня. Поступаю проще – заказываю в Юрпрофит и все дела. Отдельное спасибо Елене – всегда оперативно и без ошибок.



Екатерина, хочу еще раз выразить благодарность за оперативную работу. Уложился в срок, деньги уже перечислили.



Подходит крайний срок сдачи 3-НДФЛ за 2019 год. Не стоит откладывать сдачу этого отчета на последний момент, а уже сейчас задуматься о его заполнении. В заполнении отчета может помочь программа «Декларация». Бесплатно скачать программу «Декларация» 3 НДФЛ 2019 года можно по кнопке в нижней части этой страницы. Давайте разберемся, как пользоваться этой программой.



Переходим к заполнению следующего раздела декларации 3 НДФЛ «Сведения о декларанте». Раздел состоит из двух вкладок: персональные данные и адрес. Нажимаете на вкладку персональные данные. В этом разделе записываются ваши данные в точности с вашими документами. Заполняете все данные указанных пунктов, сложностей с заполнением этого раздела нет. В пункте «данные о гражданстве» вписываете код страны 643. Это код России.



Налоговая служба России постоянно совершенствует свои электронные сервисы и программы для заполнения и сдачи отчётности. Одна из самых полезных и востребованных из них называется “Декларация” – это специальная программа для 3-НДФЛ. В 2019 году она поможет быстро и без ошибок заполнить данную форму отчётности о доходах. Рассказываем, где и как безопасно и бесплатно скачать это приложение.



Зайти с главной страницы сайта ФНС в подраздел «Программные средства». Кликнуть “Загрузить” на программу «Декларация» для 3-НДФЛ за 2019 год (она – нижний элемент на картинке, это файл установки InsD2019.msi). Указать на вашем ПК путь для сохранения файла с программой.



Обновлено: скачать Программу «Декларацию 2019». Программа предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2019 № ММВ-7-11/822@. Обращаем ваше внимание, что декларационная кампания стартует в январе 2019 года.




    индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения; частнопрактикующие адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, нотариусы, ведущие индивидуальную деятельность, главы крестьянских хозяйств. другие физлица, которые продали свое имущество в отчетном периоде.



Все они обязаны заполнить и Сдать до 3 мая 2019 года, следующего за отчетным, декларацию 3-НДФЛ и заплатить до 15 июля налог в бюджет.



Несмотря на то, какой именно статьей для получения вычета руководствуется налогоплательщик, он обязан задать ряд определенных условий, характеризующих не только сам документ, но и некоторые другие сведения. Для этого нужно щелкнуть на иконку с изображением списка, под которой находится надпись «Задать условия».



Для начисления налоговой скидки достаточно заполнить четыре вкладки программы – первую, предназначенную для задания условий, вторую, посвященную информации о налогоплательщике, третью, связанную с прибылью, заработанной в Российской Федерации, и последнюю, имеющую непосредственное отношение к конкретному типу вычета.


Программа «Декларация 2019», версия 1.0.0 от 20.12.2019 Программа «Декларация 2015», версия 1.3.1 от 10.06.2019 Программа «Декларация 2014», версия 1.0.3 от 03.06.2015 Программа «Декларация 2013», версия 1.0.1 от 30.07.2014 Программа «Декларация 2012», версия 1.1.1 от 23.04.2013 Программа «Декларация 2011», версия 1.3.0 от 09.04.2013 Программа «Декларация-2010» версия 1.3.0 от 09.04.2013 Программа «Декларация 2009» версия 1.2.1 от 21.05.2012

Краткая аннотация к версии 1.1.0 от 16.02.2019 программы заполнения налоговой деклараций о доходах физических лиц «Декларация 2019-1 «, разработанной и выложенной на сайте ГНИВЦ ФНС России.




    Дата выпуска версии: 05.02.2019 г. Скачать бесплатно программу налоговая декларация 3-НДФЛ 2019 по адресу: http://www. gnivc. ru/. _3_4/ Назначение программы: Программа «Декларация 2019 » предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц ( форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2019 год. Программа предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2019 № ММВ-7-11/822@. Комплект поставки:

    1) InsD2019.exe – файл установки

    2) install. doc — инструкция по установке

    3) readme. doc – аннотация к программе Горячая линия: тел.: (495) 913-00-08; Email: decl_06@gnivc. ru



Декларация 3-НДФЛ заполняется по форме из Приказа ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ и подается в налоговые органы лично, по Почте России или электронно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (кроме случаев оформления налогового вычета). За непредоставление документа предусмотрены штрафы, размер которых оговаривается в статье 119 Налогового Кодекса РФ.




    самостоятельно рассчитывают и выплачивают налоги на доход от своей деятельности в бюджет (ИП, нотариусы, адвокаты); получили в отчетном периоде дополнительный доход, который облагается налогами (доход от продажи/сдачи в аренду машины, недвижимости, выигрыша в лотерею и т. д.). получившие доход за пределами страны и являющиеся налоговыми резидентами РФ; желающие оформить налоговый вычет за обучение, лечение, покупку квартиры и т. д.



Если вы, как физическое лицо, получили доход в 2019 году, и при этом он не облагался налогом по ставке 13%, то в 2019 году вы обязаны подать декларацию о доходах в срок до 30 апреля. Для того, чтобы её заполнить вам поможет программа декларация 3-НДФЛ 2019. В ином случае вас ожидают штрафные санкции.



При продаже какого либо имущества (жилья, автомобиля, нежилой недвижимости или при получении подарка), находящихся в собственности менее 3 лет (5 лет для недвижимости купленной после 2019 года) налогоплательщику необходимо отчитаться о доходах перед налоговой инспекцией, это можно сделать, как на бумажных бланках, так и в программе декларация 3-НДФЛ, которую вы сможете бесплатно скачать внизу страницы.



    110 – сумма фиксированных авансовых платежей. 120 – надо указать общую сумму налогов, уплаченных в других странах. 121 – сумма налога, для расчета которой в бланке приведена формула. 122 – сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы. 130 – налог, который необходимо уплатить в бюджет. Рассчитать можно по формуле: 130 минус п.14 минус п.14.1. 140 – заполняется в случае, если уплаченная за предыдущие годы сумма превышала начисленную.


Для корректной установки необходимо запустить файл InsD2019.msi под учетной записью администратора и использовать русские региональные стандарты. Если при работе в операционной системе Windows 7, 8 или 10 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2019» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские.

Ссылка на скачивание представлена с официального сайта ФНС: Скачать программу Декларация 2019 версия 1.1.0 от 05.02.2019 Скачать также: Инструкция по установке Аннотация Новое в версии 1.1.0 от 05.02.2019: 1) Для поля «Дата уплаты налога» в разделе «Доходы за пределами РФ» максимальная дата установлена как 31.12.2019; 2) Справочник курсов валют дополнен курсами за январь 2019 года; 3) Скорректирован расчет листов И и З. Убыток из пп. 6.4. Листа И переносится в пп. 3.6.



Форма налоговой декларации 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2019 году, претерпела в 2019 году некоторые изменения, которые касаются получения инвестиционного налогового вычета, а также новшеств, введенных в том же году в регулирование НДФЛ. Данная версия программы учитывает изменения: Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ в редакции приказа ФНС России от 10.10.2019 г. № ММВ-7-11/552@.



Представленная программа предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2019 год, которые подаются в Налоговую службу до конца апреля 2019 года. Сформированные декларации, в том числе, подходят для получения имущественного налогового вычета в 2019 году. Программа абсолютно бесплатна и является официальным программным продуктом, опубликованным на официальном сайте Федеральной налоговой службы.



    Если семья относится к многодетной, указываете количество детей начиная с третьего. Если имеются дети-инвалиды – также указываете. Если в течение года у вас случилось прибавление в семействе, то убираете галочку в соответствующей категории детей и по столбцам указываете количество детей.


Если же вы продали квартиру после 01.01.2019, то налогооблагаемый доход определяется исходя, превышает ли стоимость квартиры по договору продажу величину 70% от кадастровой стоимости. Если да, то налогооблагаемый доход равен стоимости продажи квартиры, если же нет, то равен кадастровой стоимости, умноженной на 0,7.



Комментариев нет