Recent comments

Growfood
Kassir

3ндфл для налогового вычета скачать программу



Самый быстрый и удобный способ заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ - использовать бесплатную программу «Декларация».



Программу можно скачать в разделе: Программа "Декларация" > Программа "Декларация 2016"



При запуске программы «Декларация» открывается окно следующего вида. Начинаем работу с закладки « Задание условий» :



В блоке «Тип декларации» по умолчанию устанавливается значение 3-НДФЛ.



В блоке «Общая информация» необходимо указать:



Номер инспекции - указывается код налогового органа по месту жительства в Российской Федерации (при отсутствии места жительства в Российской Федерации - код налогового органа постановки на учет по месту пребывания) налогоплательщика, в который представляется Декларация). Его необходимо выбрать из справочника, который откроется, если нажать кнопку:



В строке Номер корректировки по умолчанию выставлено значение «0». При представлении в налоговый орган первичной Декларации по реквизиту "номер корректировки" проставляется "0", при представлении уточненной Декларации указывается "номер корректировки", отражающий, какая по счету уточненная Декларация представляется в налоговый орган (например, "1", "2", и т. д.);



В блоке «Признак налогоплательщика» необходимо отметить тот признак, который Вы имеете. В данном блоке указывается категория налогоплательщика, к которой относится налогоплательщик, в отношении доходов которого представляется Декларация. Если Вы не являетесь индивидуальным предпринимателем, главой фермерского хозяйства, адвокатом или нотариусом, то оставьте выставленную по умолчанию отметку в графе «Иное физическое лицо».



Если Вы не имели в отчетном году доходов в иностранной валюте или доходов от предпринимательской деятельности, в строке «Имеются доходы» оставьте выставленную по умолчанию «галочку».



В блоке «Достоверность подтверждается» указываем значение «Лично».



Если достоверность подтверждается представителем физического лица, то копия документа, подтверждающего полномочия законного или уполномоченного представителя налогоплательщика на подписание представляемой Декларации, должна прилагаться к Декларации.



После заполнения закладки «Задание условий» , окно программы выглядит следующим образом:



2. Далее переходим к работе на закладке «Сведения о декларанте» . В этом разделе заполняются все данные на физическое лицо, которое подает декларацию.



Этот раздел состоит из 2-х страниц. Поэтому сначала заполните данные о своих фамилии, имени, отчестве, ИНН, месте рождения, а также о документе, удостоверяющем личность (вид документа Вы можете выбрать из справочника, нажав на кнопку



Далее нажимаем на кнопку И указываем свой домашний адрес и контактный телефон.



3. Следующая закладка, необходимая к заполнению «Доходы, полученные в РФ» .



В этом разделе показываются доходы, облагаемые по разным ставкам - 13, 9 и 35%. Причем заносят сюда не только доходы по справкам 2-НДФЛ, но и все остальные доходы, например, от предпринимательской деятельности, от продажи квартиры и пр.



Необходимо отметить ту налоговую ставку, по которой облагаются полученные Вами доходы, например, выбираем ставку – 13% и нажимаем на знак:



Перед нами открывается окно, которое необходимо заполнить: ввести наименование налогового агента, ИНН, КПП, код ОКАТО. Данную информацию можно взять из справки о доходах и удержанных суммах налогов, выдаваемых налоговыми агентами по запросу налогоплательщика. Устанавливаем галочку в поле «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику» и нажимаем «Да».



Если источников дохода несколько, операцию необходимо повторить в отношении каждого источника дохода.



Далее нажимаем на И в появившимся окне заполняем сведения о полученных доходах.



Значения показателей для заполнения переносятся из справки ф. 2-НДФЛ, выданной налоговым агентом.



После заполнения вышеуказанного окна, закладка «Доходы, полученные в РФ» должна выглядеть следующим образом:



- Кнопка позволяет «повторить» доход и внести оставшиеся месяца.



Поля «Облагаемая сумма дохода», «Сумма налога исчисленная» и «Сумма налога удержанная» заполняются физическим лицом самостоятельно из справки 2-НДФЛ. «Облагаемая сумма дохода» в справке 2-НДФЛ указывается, как «Налоговая база».



После заполнения вышеуказанного окна, закладка «Доходы, полученные в РФ» должна выглядеть следующим образом:



4. Далее переходим на закладку «Вычеты» . Она состоит из 4 страниц, на каждой из которых указывается информация соответственно о стандартных, социальных и имущественных вычетах, а также о вычетах при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок.



На представленной странице отражаются стандартные налоговые вычеты.



В строке Предоставить стандартные вычеты необходимо поставить галочку и выбрать те вычеты, которые вы получаете.



Программа позволяет учесть изменение в течение года размера вычетов на себя или на ребенка. Например, если с определенного месяца отчетного года родителю стали предоставлять «детский вычет» в двойном размере, надо отметить знак вопроса, то есть поставить точку рядом с этим знаком



Программа выдаст окно, в котором можно указать периоды, когда применялись те или иные вычеты. Их заполняют по коду вычета, совпадающему с тем, который стоит в справке 2-НДФЛ.



На этой же странице помесячно отражаются доходы и расходы для индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих частную практику.



Далее нажимаем на кнопку И переходим к заполнению страницы Социальные налоговые вычеты.



Ставим галочку в строке «Предоставить социальные налоговые вычеты». Справа, в окне «Суммы, потраченные на обучение детей», нажимаем на И вводим сумму, затраченную на обучение ребенка – 25000 рублей, подтверждаем «Да».



Программа автоматически производит проверку полноты внесения сведений и их корректности с точки зрения правил заполнения декларации, однако налоговые расчеты программа не проверяет. Это лучше сделать вручную на этапе просмотра декларации.



Перед тем как распечатать, ее можно предварительно просмотреть, используя кнопку «Просмотр»



Для того, чтобы записать декларацию на электронный носитель, нажимаем «Экспорт» , декларация сохранится в формате xml. Затем декларацию необходимо распечатать.



Не забывайте на первом листе проставить количество листов документов, прилагаемых к декларации, а также поставить дату и свою подпись на каждом листе декларации.



В данном разделе Вы можете бесплатно скачать формы и образцы заполнения документов для вычета на обучение.



Форма налоговой декларации за 2018 год была принята Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. Новая форма значительно отличается от декларации за прошлый год.



Форма налоговой декларации за 2017 год была принята приказом ФНС России от 25 октября 2017 г. № ММВ-7-4/821@. Новая форма почти не отличается от декларации за прошлый год (были внесены несколько небольших изменений).



Форма декларации за 2016 год была принята приказом ФНС России от от 10.10.2016 г. №ММВ-7-11/552@. Новая форма практически не отличается от декларации за 2015 год (в нее были внесены лишь небольшие изменения).



Форма декларации за 2015 год была принята приказом ФНС России от 25.11.2015 N ММВ-7-11/544@. Новая форма практически не отличается от декларации за 2014 год (в нее были внесены лишь небольшие изменения).



Форма декларации за 2014 год была принята ФНС России №ММВ-7-11/6712@ от 24.12.2014 года и начнет действовать с 14 февраля 2015 года. Декларация была серьезно переработана по сравнению с прошлой формой (поменялся порядок листов и разделов, их названия, а также внесены изменения в структуру ряда разделов).



Бланк декларации 3-НДФЛ за 2013 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).



Пример заполнения декларации 3-НДФЛ на вычет за собственное обучение. Данные взяты из Примера 1 расчета вычета. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.



Пример заполнения декларации 3-НДФЛ на вычет за собственное обучение. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.



Пример заполнения описи документов на вычет за обучения для отправки по почте в налоговую инспекцию. Для открытия требуется Micrsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).



Внимание: данная опись является лишь примером. В Вашей описи должны присутствовать точно все те документы, которые Вы отправляете в налоговую инспекцию. Со списком документов, которые Вам нужны, Вы можете ознакомиться здесь: Документы для оформления вычета на обучение



Пример заполнения заявления на возврат налога по обучению (согласно приказу ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@, который вступил в силу с 31 марта 2017 г.). Заявление подается в налоговую инспекцию вместе с остальными документами. В нем содержится счет, на который налоговая инспекция вернет Вам деньги.









Бланк 3НДФЛ 2016 скачать новую форму, актуальную на 2017 год. Новая форма 3НДФЛ 2017 скачать бланк и образец. Бланки формы 3ндфл за 2014, 2015, 2016 и 2017 годы, которые можно скачать. Налоговую декларацию 3НДФЛ за 2016 год нужно будет подавать с 1 января до 30 апреля 2017. При подаче 3ндфл физическими лицами для получения налоговым вычетом по ндфл необходимо. Здесь же учтены изменения в порядок предоставления налоговых вычетов, в том числе социальных вычетов. Для налоговой декларации 3НДФЛ 2016 скачать бланк можно по ссылке. Образцы заполнения деклараций 3НДФЛ для получения вычета на благотворительность Вы можете скачать здесь Образцы. Декларацию на налоговый вычет можно без штрафных санкций подавать в течение. Подоходный налог основной вид прямых федеральных налогов. Для оформления налогового вычета в 2017 году скачать образец е можно в интернете. Мы разместим форму бланк налоговой декларации 3НДФЛ за 2017 год на нашем вебсайте ориентировочно в декабре 2017 года. Документы для вычета. Декларация и другие документы. Скачать программу Декларация 3НДФЛ. Для этого потребуется скачать бесплатную программу Декларация 2016. Скачать бланк 3НДФЛ 2017 и образец заполнения. В связи с этим мы рекомендовали бы вам обращаться за заполнением налоговой декларации 3НДФЛ к. Главным изменением в уставе НДФЛ для физических лиц стало то, что социальный вычет с налоговой суммы. Бланк налоговой декларации 3НДФЛ для. Бланк декларации текущего года был утвержден законодательством еще в ноябре 2015 года. Направления деятельности ИП указывают для налоговой при государственной регистрации. С 1 января 2017 года вступила в силу новая форма налоговой декларации за 2016 год нужно отчитываться уже по. Заявления на предоставление имущественного налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку скачать бланк. Использование налоговых льгот через налоговые вычеты является правом. На этой странице, мы предлагаем Вам скачать бланк для представления декларации о доходах в Налоговую инспекцию. Правила заполнения 3НДФЛ для налогового вычета в ПО. Налоговая декларация по НДФЛ форма 3НДФЛ 2016, 2017 скачать бланк. Заполнение 3НДФЛ на остаток вычета при покупке жилья, образец ВерниНалог Налоговые вычеты и 3НДФЛ. Налоговая декларация 3 НДФЛ за 2016 год бланк скачать бесплатно. Образец заполнения 3НДФЛ для ИП за 2016 г. Новая форма декларации 3НДФЛ в 2017 году с. Второе важное условие правильное заполнение бланка. Налоговый вычет 250 000 руб или сумма. НДФЛ, бланк которого, образца 2017. В данном разделе Вы можете бесплатно скачать бланк. НДФЛ Декларация НДФЛ Налоговая декларация 3НДФЛ в 2017 году бланк. Новая форма 3НДФЛ бланк 2017 скачать бесплатно. В 2016 году был увеличен вычет от ежемесячного налога для лиц, на иждивении которых находится. Имущественный налоговый вычет 2017 при покупке квартиры, дома, земли или строительстве. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ по налогу на доходы физических лиц форма 3НДФЛ скачать бесплатно 2015, 2016, 2017. M можно скачать и с нашего сайта по ссылке справа. Представление в налоговый орган декларации только с целью получения налоговых вычетов, предельный срок. В статье можно быстро и бесплатно скачать новый актуальный бланк декларации 3НДФЛ 2017 в формате. НДФЛ 2017 года и бланк. НДФЛ в течение всего 2017 года. При подаче 3НДФЛ физическими лицами для получения налоговым вычетом по НДФЛ необходимо заполнять иные. Добавлен 28 Мар 2017 от TG. Мы разместим форму бланк налоговой декларации 3ндфл за 2017. Форма налоговой декларации за 2017. Изменения в стандартных вычетах на год. Напомним, ее заполняют те налогоплательщики, что имеют право на налоговые вычеты по. Подать декларацию 3НДФЛ для получения налогового вычета можно и после этого срока. Лист Д2 Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от



Форма 3НДФЛ для налогового вычета в 2017 году образец. Бланк налоговой декларации 3 НДФЛ за 2016 скачать бесплатно можно тут. Зайдите на официальный сайт Федеральной налоговой службы, где вы можете скачать любой образец. Основным налогом для физических лиц в России является налог на доходы физических. Эти продукты можно скачать на сайте налоговой службы в разделе Физические лица Представление. При получении налогового вычета необходимо предоставить перечень бумаг. получен акт приемапередачи по ДДУ в 2015г. Бланк 3ндфл для налогового вычета 2017. В налоговом имущественном вычете в 2017 году будут. Когда можно заявить налоговый вычет на страхование жизни 133. Мы можем приготовить все документы, максимизирующие ваш вычет, за вас и подать их. НДФЛ, подать бланк декларации в установленный срок и при необходимости получить налоговый вычет по стандартам 2017 года. Справка 2 НДФЛ 2017 скачать бесплатно бланк справки о доходах.



Вы здесь » Образцы » Флейм » 3ндфл для налогового вычета 2017 скачать бланк



С наступлением 2018 года многие из нас хотят вернуть потраченные в 2017 году денежные средства за платное обследование и/или лечение. Конечно, возвращенный процент не велик, но это наше право подавать декларацию или нет.




    Налоговые вычеты Заполняем декларацию «Задание условий» Сведения о декларанте Информация о доходах Подробное видео заполнения Проверка.



Самое время начать оформлять 3НДФЛ на лечение. Заполнить ЗНДФЛ на получение налогового вычета за платное лечение возможно, как на себя, так и на своих детей.



Вам необходимо корректно заполнить новую программу декларации за 2017 год на социальные вычеты для возврата суммы за лечение и предоставить в налоговую инспекцию для проверки и возврата денежных средств.



Подать декларацию, также можно за обучение: свое и детей, за благотворительность, оценку квалификации, дорогостоящее лечение, добровольное страхование, стандартные вычеты на детей. Подать 3НДФЛ необходимо при покупке квартиры, как за наличные, так и приобретенную по ипотеке.



Если в течение 2017 года вами были получены дополнительные доходы, не забудьте их задекларировать, на это также нужно заполнять декларацию 3НДФЛ: при продаже квартиры или другого имущества, дополнительный заработок с другого места работы, репетиторство и т. д.



Чтобы не тратить деньги в организации за услугу заполнения декларации, вам



Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:



Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!



Нужно просто Скачать программу декларация за 2017 год и заполнить бесплатно по инструкции.



Мы разработали пошаговую инструкцию и пример заполнения 3НДФЛ для возврата подоходного налога за лечение.



Для начала необходимо скачать с официального сайта налоговой инспекции программу декларации для заполнения в электронном виде и приступим к занесению данных.



Заполнение декларации 3НДФЛ для возврата налога по социальным вычетам за лечение состоит из 4 разделов. Разберем каждый раздел подробно с примерами:



Для заполнения данных в начальном окне «Задание условий» несет общую информацию:



Выбираем тип декларации «3НДФЛ»; Выбираем номер налоговой инспекции из выпадающего окна (номер инспекции можно уточнить на сайте ФНС по своему домашнему адресу.



Скачать «Программу декларация 2018» и заполнить пошагово по предложенной инструкции



Указываем номер корректировки. Если декларация 3НДФЛ подается впервые, ставьте «0», если по каким-то причинам возвращена для исправления ошибок, ставим 1, 2, 3 и т. д. эта цифра зависит от того сколько вам было возвращено на доработку. Вносим код ОКТМО. Если возникли трудности по нахождению кода муниципального образования – зайдите сюда. В открывающемся окошке введите код своего региона и название муниципального образования, после чего вам будет предложен код ОКТМО. Графа «признак налогоплательщика» — выбираем тот случай, который Вам подходит: ИП, глава фермерского хозяйства, частный нотариус, адвокат, арбитражный управляющий. Если ни одно из перечисленных для Вас не подходит выберите иное физическое лицо. Графе имеющиеся доходы. Если организация, в которой работаете, отчисляет с ваших доходов НДФЛ 13%, либо имеете другие доходы гражданско-правового характера, от проданной недвижимости или авторского вознаграждения, тогда ставьте галочку в самом первом окне. Если доход от участия в инвестиционных товариществах, от предпринимательской деятельности или в иностранной валюте, в таком случае проставляйте необходимый для вас. Подтверждение достоверных данных: если подтверждаете сами, ставьте лично, если через представителя, тогда ставьте галочку и заполните его данные.



Как оформить вычет по НДФЛ на ребенка инвалида: размер льготы, сроки, примеры расчета, код вычета — читайте подробно…



Заполняется полностью фамилия, имя, отчество Номер ИНН физ. лица Дата рождения выбирается по стрелочке Место рождения В графе данные о гражданстве, выбираем, проваливаясь в окошко «код страны» Следующая графа информация о документе, удостоверяющем личность. Выбираем код 21 паспорт РФ.



Затем заносим все требуемые данные из паспорта: серия и номер, дата выдачи, кем выдан.



Контактный телефон для необходимой связи с клиентом.



После того, как нами внесены сведения о декларанте, выбираем окно следующее «Доходы, полученные в РФ».



Затем необходимо выбрать нужную вкладку из предложенных 13, 9, 35, 13 зел:




    «13» – если доходы состояли из зарплаты или иных доходов облагаемых 13%, тогда выбираем эту вкладку; «9» — если до 1 января 2015 года получали дивиденды, облагаемые по ставке 9%; «35» — если получили доходы от выигрышей: лотерея, призы, в конкурсах, играх, такой вид дохода облагается 35%; «13 зел.» — если, дивиденды полученные после 1 января 2015 года облагаемые по ставке 13%. Большая просьба не перепутайте эти две вкладки доходов.



Приступим к заполнению декларации 3НДФЛ за 2017 год о полученном облагаемом доходе 13% работая у работодателя.



Для заполнения данного окна нам потребуется справка о доходах физ. лица – 2НДФЛ.



Выбираем первую вкладку 13, затем нажимаем на «зеленый +», выпадает окошко «источник выплаты».



Если стандартные вычеты у этого работодателя, поставьте галочку. На этом данные о работодателе закончены, переходим к заполнению самих доходов:




    Выбираем код дохода, выходит окошко со справочником их видов. Коды дохода указываем такие же, что и в справке о доходах. Наиболее часто встречающиеся: зарплата – код 2000, сумма отпускных – код 2012, 2300 – пособие по временной нетрудоспособности.




    Далее заносится сумма дохода за каждый месяц с указанием месяца получения дохода из справки 2НДФЛ.




    После того как вся информация из справки занесена помесячно, вносим облагаемую сумму налога, исчисленную и удержанную. При наличии других работодателей, данную процедуру повторяем тем же методом.



Подробное видео как заполнить декларацию 3НДФЛ в разделе вычет на ребенка, детей в программе 2017, пошаговое заполнение:



Вот мы и дошли до самого главного до социальных вычетов, где будем отражать данные за лечение:




    Нам потребуется вкладка «социальные вычеты»; Ставим галочку в графе предоставить социальные налоговые вычеты; Напротив графы лечение ставим сумму расхода.



Не забудьте при сдаче налоговой декларации за лечение прикрепить подтверждающие документы по расходам, иначе налоговая может вам вернуть документы обратно до предоставления.



Можно вас поздравить: вы закончили заполнение Декларации 3-НДФЛ за 2017 год.



Осталось ее проверить на наличие ошибок. Выбираем пункт меню «Декларация». В раскрывшемся меню выбираем «Проверить». Если при проверке ошибок не обнаружено, можно сохранять декларацию в виде файла xml на флеш-карте и распечатать ее в бумажном варианте.



Для этого выбираем меню «Декларация», и пункты в нем «Экспорт в xml» или «Печать».



Ваша декларация готова, распечатана, сохранена на записывающее устройство, можно ехать в ИФНС и сдаваться.



Заполнение заявления 3НДФЛ для возврата за лечение — скачать



Как правильно заполнить заявление при покупке квартиры, при покупке по ипотеке/проценты — скачать



Как корректно заполнить программу Декларация 3НДФЛ при продаже квартиры/другого имущества — подробно



У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?



Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.



Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!



Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:



Подходит крайний срок сдачи 3-НДФЛ за 2019 год. Не стоит откладывать сдачу этого отчета на последний момент, а уже сейчас задуматься о его заполнении. В заполнении отчета может помочь программа «Декларация». Бесплатно скачать программу «Декларация» 3 НДФЛ 2019 года можно по кнопке в нижней части этой страницы. Давайте разберемся, как пользоваться этой программой.



Налоговая служба России постоянно совершенствует свои электронные сервисы и программы для заполнения и сдачи отчётности. Одна из самых полезных и востребованных из них называется “Декларация” – это специальная программа для 3-НДФЛ. В 2019 году она поможет быстро и без ошибок заполнить данную форму отчётности о доходах. Рассказываем, где и как безопасно и бесплатно скачать это приложение.



    стандартные (персональные или детские) или социальные по расходам на лечение, обучение, если человек не воспользовался ими по месту работы; социальные (на благотворительность, по взносам в негосударственный пенсионный фонд или дополнительным взносам в ПФР), которые предоставляет только ИФНС; инвестиционный (по ценным бумагам), если он не использован в полном размере у налоговых агентов; имущественные (по продаже имущества, получению компенсации за недвижимость, покупке жилья и процентам по ипотеке), в отношении части которых сдача декларации в ИФНС является обязательной.


Что касается второй обязательной для оформления заявителями на налоговую компенсацию вкладки, то в качестве нее служит страница, посвященная данным о самом налогоплательщике. В эту вкладку помимо фамилии, имени и отчества физического лица вносится идентификационный номер, день, месяц, год и город рождения, а также пометка, свидетельствующая о гражданстве.



Основные изменения, внесенные в декларацию 3-НДФЛ за 2019 год связаны с тем, что при продаже квартир, домов и другого недвижимого имущества стоимость продажи сравнивается с кадастровой стоимостью объекта. Если стоимость продажи по договору меньше кадастровой стоимости, уменьшенной на коэффициент 0.7 (установлен п. 5 ст. 217.1 НК РФ), то налог на доходы рассчитывается не от стоимости продажи, а от уменьшенной на коэффициент кадастровой стоимости. Для этого расчета в декларацию 3-НДФЛ и добавлен новый лист Приложение «Расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества», которого не было раньше. Обратите внимание, что данные изменения действуют на объекты недвижимости, полученные в собственность после 1 января 2019 года. Для ранее полученных объектов порядок заполнения декларации 3-НДФЛ не изменяется. Как узнать кадастровую стоимость квартиры, комнаты, дома, дачи или другого объекта недвижимости можно узнать на нашем сайте.



Подавать декларацию нужно на следующий год после продажи или получения дохода, то есть, если вы, к примеру продали автомобиль в 2019 году, то вы можете подать её только в 2019 году, до 30 апреля, и уплатить налог (НДФЛ) до 15 июля (если его надо платить). Для её заполнения вам понадобятся все документы, связанные с полученным доходом, а также сама программа для заполнения 3-НДФЛ.



Это льгота, предоставляемая в отношении работников По их доходам от работодателя. Если нужно получить вычет на ребенка или иной стандартный, то следует заполнить этот раздел. Обычно вычеты предоставляет работодатель при расчете зарплаты, однако бывают ситуации, когда НДФЛ удержан со всей суммы дохода без учета льготы.



В связи с тем, что 30.04.2019 — выходной день в связи с переносом с субботы 28.04.2019, 01.05.2019 – Праздник Весны и Труда, а 02.05.2019 – также выходной день вследствие переноса выходного с воскресенья 07.01.2019 (ст. 112 ТК РФ, Постановление Правительства от 14.10.2019 № 1250), сдать декларацию 3-НДФЛ за 2019 год можно и 03.05.2019.



Подать декларацию о доходах физических лиц в целях декларирования доходов необходимо до 30 апреля года, следующего за тем, в котором были получены доходы. Декларации, заполняемые с целью получения налогового вычета, можно подавать в течение всего года без ограничения сроков.



3ндфл для налогового вычета 2018 скачать программу бесплатно вы можете на нашем сайте. Скачать программу подготовки 3 НДФЛ за 2018 год Вы можете несколько позднее. Программа появится на нашем сайте только с 1 января 2019 года. Данный фактор связан с тем, что декларация за 2018 год подается именно в конце года. То есть за все свои доходы, которые вы получаете весь год, необходимо отчитываться перед государством. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении.



Предварительно гражданин Российской Федерации должен собрать все документы и скачать программу декларацию за 2018 год. Далее программу необходимо установить на персональный компьютер. Специальных знаний для установки программы не требуется. В основном в каждой программе идет инструкция по использованию. Далее вы приступаете к заполнению декларации 3 НДФЛ на налоговые вычеты. Программа предусматривает проверку ошибок, но основная деятельность контролируется самостоятельно. Программа декларация 3 НДФЛ в автоматическом режиме формирует нужные листы. Листы формируются в зависимости от данных, которые ввёл пользователь.



Что касается заполнение формы от руки, то данный процесс занимает огромное количество времени. Причём все ошибки необходимо исправлять самостоятельно. Зачастую граждане не могут найти ошибку самостоятельно и посылают несколько раз отчёты, их налоговая возвращает, что усугубляет процесс отчёта в Налоговую инспекцию. Лидирует программа, но ее использование требует определенных знаний.



Если вы впервые заполняете налоговую декларацию 3 НДФЛ, можно все данные сохранить на флешку. После чего прийти в Налоговую инспекцию и попросить инспектора подкорректировать отведенную информацию. В случае неверного решения вы сможете в режиме онлайн исправить все ошибки.



После заполнения данных о налогах, программа декларация сформируют форму для печати. Декларацию Вы можете либо распечатать, либо сохранить текстовом формате pdf для последующей распечатки.



Каждый год ФГУП ГНИВЦ ФНС России выпускают бесплатное программное обеспечение. Зачастую исправляется огромное количество ошибок или недоработок, либо вносятся пожелания клиентов.



В интернете Граждане Российской Федерации могут скачивать программу для налогового вычета. Зачастую эта программа прошлых годов. Многие заполняют, тратят огромное количество времени, а форма оказывается не та, которая вам необходима на текущий момент времени. То есть информация может быть 2015, 2016 года. А вам требуется пример декларации 2018 года. Чтобы отличить актуальное ли поле перед вами, необходимо посмотреть на бланк декларации и проверить, какая новая форма сегодня. Для этого необходимо посмотреть на титульный лист декларации, и проверить специальные поля, в которые можно ввести адрес налогоплательщика. Начиная с 2017 года, этих данных нет.



В форме прошлого года, на один лист больше, чем в 2017 году. При этом необходимо учитывать тот момент, который предусматривает штрафы при несвоевременной подаче формы налоговой декларации. Налоговая служба разработала уведомление о выпуске нового бумажного бланка электронного формата отчета.



Далее мы поговорим о том, к кому применяется ставка налогообложения в размере 13%:



1. Индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения;



2. Адвокаты, занимающиеся частной практикой, которые учредили адвокатский кабинет;



3. Нотариусы, ведущие индивидуальную деятельность. Они должны иметь все документы, которые позволяют им заниматься собственным делом.



4. Главы крестьянских хозяйств, которые имеют соответствующую документацию на доходы.



5. Физические лица, которые продали свои имущество в отчетном периоде.



Необходимо знать, что не все предприниматели обязаны отчитываться по НДФЛ за отчётные периоды. Осуществлять данное действие могут только те индивидуальные предприниматели, к которым применяются обязательства.



Обязательно необходимо сдавать 3 НДФЛ, если предприниматель реализовал свое имущество или получил доход от операций, не попадающих под единый налог. Необходима справка для ИП на УСН при возникновении некоторых ситуаций:



· Когда предприниматель получил от сторонней организации беспроцентный заем. В данном случае применяются условия отсутствия других операции с этой компанией. В данном случае ИП на УСН получает материальную выгоду от экономии на процентах.



· Когда происходит утрата права на применение УСН в течение отчётного периода.



· Когда происходит получение дохода от продажи имущества в качестве физического лица, а не от предпринимательской деятельности.



Прямо поговорим о том, что такое нулевая декларация. Нужно ли ИП сдавать 3 НДФЛ при отсутствии деятельности? В данном случае ответ положительный. Данная обязанность возникает при сдаче формы НДФЛ при закрытии ИП. Предприниматель должен заполнить документ не полностью. Декларация будет иметь всего несколько листов: это титульный лист и разделы 1-2 отчета.



Если индивидуальный предприниматель несвоевременно сдал декларацию за отчетный период, он понесет ответственность. Ответственность предусматривается статьей 119 НК РФ. Штраф предусмотрен в размере от 5 до 30% исчисленной Суммы налога, но не менее 1.000 руб.



Если срок уплаты налога также прошёл, ИП привлекается к ответственности по статье 122 НК РФ. В данном случае размер штрафа составит 20% от Суммы неоплаченного налога. Если в этом случае просрочки не были оплачены, налоговые органы начнут насчитывать просрочки вплоть до даты погашения долга. С течением времени сумма может быть увеличена в несколько раз, также могут принимать меры для взыскания задолженности. С налоговой шутить не стоит, так как данная организация является серьезной, и работает с государственными органами.



Налоговая декларация имеет подсказки. Теперь предоставлять отчеты о доходах стало намного проще. Также можно получить консультацию у налоговых органов. Ваши ошибки могут быть исправлены в течение нескольких часов. Перед распечаткой декларации 3 НДФЛ необходимо проверить на наличие ошибок, либо сохранить все данные на флеш накопитель.



Некоторые лица предоставляют заполнение налоговых деклараций ответственным лицам. В данном случае указывается фамилия имя отчество и другие данные ответственного лица. Чтоб в случае возникновения вопросов Долговая служба могла обратиться к ответственному лицу.



Декларация по налогу на доходы физических лиц подается в налоговый орган по месту жительства. Гражданская процедура достаточно удобная, так как не требуется искать отделение налоговой службы в больших городах. Подавать налог на доходы необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен доход. Если в данное время не рабочий или праздничный день, то декларация должна быть представлена следующего рабочего дня. Как уже говорилось выше, не следует тянуть за сдачу декларации, лучшие принести документ вовремя, так как могут возникнуть ошибки, их потребуется исправлять.



Местом жительства, согласно статье 11 Налогового кодекса, является фактическое проживание в каком-либо месте, указанном в паспорте. Если вы хотите получить налоговый вычет, предельный срок подачи декларации не установлен. Документ подается в течение всего года.



Проверка всей информации осуществляется в течение 3 месяцев.



Если вы устали заполнять налоговую декларацию от руки, и вы не можете разобраться в электронном формате документа, можно обратиться к ответственному лицу. Ответственных лиц можно найти как по объявлению, так и на специальных сервисах.



Сервисы можно найти через поисковую систему, введя соответствующий запрос. Причём ответственность за корректность введенных данных будет нести организации, которая заполняет ваш документ. При обнаружении ошибок вы обратитесь к той компании, которая сформировала листы 3-НДФЛ.



Сегодня мы расскажем, что такое НДФЛ, как правильное и быстро заполнять декларацию по форме 3 НДФЛ за 2015 год? Объясним, в каких случаях она необходима декларация 3 НДФЛ, и с чего стоит начать заполнение? Какие налоговые вычеты в ней стоит отражать?



НДФЛ это налог на доходы физических, исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. Расчетом суммы НДФЛ и сдачей отчета в налоговую инспекцию, перечислением денежных средств в бюджет - занимается организация, в которой Вы работаете. А заработную плату и прочие доходы, Вы получаете уже за минусом подоходного налога в размере 13%. Важно, если у Вас есть дети, на которых распространяется Стандартный налоговый вычет (до 18 лет) или социальные льготы (инвалидности и пр.) предоставить в бухгалтерию документы подтверждающее это (свидетельство о рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, справки). Бывает, что по какой либо причине Вы забыли принести документы за предыдущие года, подтверждающие льготу, не беда, после закрытия года бухгалтерия сама зачтет и перечислит Вам излишнюю сумму.



Если за прошедшие 3 года Вы рассчитывались за учебу, лечение, покупали медикаменты или приобрели недвижимость, и у Вас есть документальное подтверждения этого, то государство вернет Вам часть израсходованных средств.



В некоторых случаях Вы должны самостоятельно предоставлять в ИФНС налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ (бланк для 2015 года, который сдают в 2015 году, утвержден приказом ФНС России от 24 декабря 2014 г. № ММВ-7-11/671). Например, Вы решили использовать социальный или имущественный вычет, то есть вернуть из бюджета сумму налога равную доходам, потраченным на учебу, лечение или покупку недвижимости. В этом случае декларацию подается в любое время, но не позднее трех лет после непосредственной отплаты лечения, обучения, а Жилищный налоговый вычет возможен и с более ранних покупок. Так же Вы должны подать декларацию в случаи продажи автомобиля или имущества (находившийся в Вашей собственности менее трех лет) и оплатить НДФЛ с полученного дохода самостоятельно (согласно Налоговому кодексу РФ, пункт 1 статьи 228). А декларацию подать в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2016 года.



Существует два способа заполнения декларации: самостоятельно заполнить все строки на бумажном бланке либо скачать удобную, специальную программу с сайта Федеральной Налоговой Службы. Для скачивания заходите на сайт ФНС www. nalog. ru и по порядку открываете разделы - «Электронные услуги» - «Программные средства для юридических и физических лиц» - «Программные средства физический лиц». Обратите внимание, что для каждого года разные программы, ведь законодательство вносит каждый год новые изменения, мы разбираем, как заполнять 2015 год. Далее видим три файла «Инструкция по установке» и «Аннотация» — это пояснения и требования к программному обеспечению компьютера. А нам нужен файл InsD2015.exe. Открываем и устанавливаем его (Нажимаем «Да», «Далее» «Установить»… « Завершить»). На рабочем столе появляется ярлык «Декларация 2015»(а сама программа сохраниться на диске C Вашего компьютера). Щелкаем дважды по ярлыку и открываем программу, создаем новую декларацию (или открываем и исправляем старую для исправлений). Начнем с первой вкладки «Задание условные» заполняем:



«Тип декларации»- 3-НДФЛ, ставим рядом точку (т. к. Вы живете и работаете в России, более 183 за период с 01.01 по 31.12)



«Номер инспекции»- выбираем ИФНС по месту Вашей прописки



«Номер корректировки» - по умолчанию стоит 0,если вы не сдаете декларацию повторно (если повторно ставим 1,2 и так далее)



«Имеющийся доход» - ставим точку в строке – учитываемые «справками о доходах физического лица», доходы по договорам гр. - правового характера, авторским вознаграждениям, от продаж имущества и др.



P. S – Мы рассматривает самые популярные ответы граждан РФ, проживающих на территории России более 183 календарных дней в течение года, получающих доходы в рублях.



Далее вкладка «Сведения о декларации» вводим Фамилию Имя и Отчество, ИНН (идентификационный номер налогоплательщика, его тоже можно узнать на сайте ФНС), дату рождения, место рождения, паспортные данные, адрес по прописки.



Следующая вкладка « Доходы, полученные в РФ». Для заполнения вам понадобится справка 2 НДФЛ, взятая в бухгалтерии вашей организации (учитываются все места официальной работы, если такие имеются суммы доходов и вычетов плюсуются), о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год. Устанавливаем ставку НДФЛ, она указанная справке 2 НДФЛ (9наиболее частая ставка 13%,9%, 35%),и указываем «Источник выплат» то есть реквизиты Вашего места работы, указываем дополнительные доходы, (если такие имеются), далее во вкладке «Вычеты» показываем помесячно налоговые вычеты, то есть суммы уменьшающие размер дохода.



Социальный налоговый вычет (красная галочка) (ст. 219 НК РФ) - это вычет, предусмотренный налоговым кодексом по следующие виды вычета: на обучение, лечение и приобретение медикаментов, на будущую пенсию или на благотворительность (ст. 219 Налогового кодекса РФ). Лимитная сумма составляет 120 000 тысяч рублей.



Стандартный налоговый вычет (желтая галочка) (ст. 218 НК РФ) - это льготный вычет по НДФЛ предоставляющийся определенным категория работников, например инвалидам (в размере 500- 3000 рублей) и вычет на детей (ст. 218 Налогового кодекса РФ) – в размере 1400 рублей на первого и второго ребенка и 3000 рублей на третьего и каждого последующего. Вычеты применяются до тех пор, пока общая сумма дохода за год не превышает 280 000 тысяч рублей.



Имущественный налоговый вычет (домик) (ст. 220 НК РФ) - это вычет на продажу имущества, на покупку жилья (дома, квартиры, комнаты или долив чем либо), на строительство недвижимости. Для доказательства права на вычет необходим договор и платежный документ (при купле продажи - еще и свидетельство о регистрации права собственности либо акт о передаче объекта). Указываем его дату в декларации. Не забывайте, что если Вы находитесь в браке - ваш супруг/супруга может претендовать на вычет, ведь по правилу все купленное в браке является совместно нажитым имуществом (собственностью). Лимит 120 000 тысяч рублей для вычета за свое обучение/лечение и 50 000 тысяч рублей на обучение одного ребенка.



Все данные декларации 3-НДФЛ, занесенные в программу можно проверить и распечатать.



При заполнении 3-НДФЛ более последующий год скидка 50% заполняется в течение одного Процесс нашего взаимодействия 1. Вы звоните или пишите мне на E — mail и сообщаете суть дела или оставляете свой контактный телефон по которому вам можно перезвонить 2. Узнаете по телефону или по электронной почте о документах необходимых для заполнения для Вас декларации 3-НДФЛ



— ввод входной информации из документов налогоплательщика;



— расчет производных (итоговых) показателей декларации;



— арифметический контроль данных налоговой декларации;



— проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;



— проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;



— формирование заполненных бланков с данными Декларации и штрих-кодом;



Новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а также порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] о внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671.



2) Исправлена ошибка расчета инвестиционного вычета при отсутствии социальных вычетов.



1.4.2 и 1.6.2 листа Д2. Ограничение 250000 распространяется не на их совокупность, а на каждый пп. в отдельности.



4) Добавлено поле для ввода суммы социальных налоговых вычетов, предоставленных налоговым агентом в налоговом периоде.



5) Выгрузка и печать формы 4-НДФЛ производится по формату версии 5.02.



6) К кодам дохода 1540 и 1542 добавлены вычеты в пределах норматива 250000.



При помощи данной программы гораздо проще заполнить декларацию, чем делать это вручную.



Также преимуществом является то, что программа автоматически рассчитывает некоторые показатели, тем самым значительно снижается вероятность ошибок. 3-НДФЛ необходимо подать не позднее 30 апреля 2019 тем гражданам, кто получил в 2019 году облагаемый НДФЛ доход, но налог не был удержан налоговым агентом.



В бумажном виде с использованием бланка декларации, заполняемого от руки;



В электронной форме с использованием бланка в электронной форме



Скачать форму 3-НФДЛ за 2019, 2015, 2014, 2013 и 2012 год;



119 Налогового кодекса предусмотрен штраф в размере 5% от суммы налога, подлежащей уплате/доплате на основании этой декларации, за каждый месяц просрочки предоставления декларации, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.



Проверка налоговой декларации и прилагающихся к ней документов, подтверждающих правильность расчётов и обоснованность запрашиваемого вычета, проводится в течение 3 месяцев с даты их подачи в налоговый орган.



рассчитать НДФЛ. исчислить сумму дохода; применить льготы и (или) вычеты;



Отчитывающихся по форме 3-НДФЛ физлиц можно условно разделить на 2 группы:



добровольно заполняющие 3-НДФЛ лица. лица, которые в силу требований НК РФ не могут отказаться от представления данного отчета;



Но без этого отчета не обойтись, если помимо зарплаты (или вместо нее)



Данная версия программы учитывает изменения: Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] в редакции приказа ФНС России от 10.10.2019 г. № ввод входной информации из документов налогоплательщика; расчет производных (итоговых) показателей декларации; арифметический контроль данных налоговой декларации; проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов; проверка правильности исчисления базы и суммы налога; формирование текстового файла с данными Декларации (форма 3-НДФЛ); кодирование штрих-кодом PDF417 совокупности показателей текстового файла с данными Декларации (форма 3-НДФЛ).



Существует два имущественных вычета: Вычет с покупки является самым выгодным, ведь он позволяет вернуть средства и получить их наличными.



А возмещение с продажи предоставляется только в том случае, когда гражданин не хочет уплачивать налог с продажи имущества.



Для получения этого вычета в 2019 году нужна справка о доходах с работы.



Данная версия программы учитывает изменения: Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] в редакции приказа ФНС России от 10.10.2019 г. №




    ввод входной информации из документов налогоплательщика; расчет производных (итоговых) показателей декларации; арифметический контроль данных налоговой декларации; проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов; проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога; формирование текстового файла с данными (форма 3-НДФЛ); кодирование штрих-кодом PDF417 совокупности показателей текстового файла с данными Декларации (форма 3-НДФЛ).



За несвоевременное представление декларации ст. 119 кодекса предусмотрен штраф в размере 5% от суммы налога, подлежащей уплате/доплате на основании этой, за каждый месяц просрочки предоставления декларации, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.



Краткая аннотация к версии 1.1.0 от 16.02.2019 программы заполнения налоговой деклараций о доходах физических лиц «Декларация 2019-1 «, разработанной и выложенной на сайте ГНИВЦ ФНС России.




    Дата выпуска версии: 05.02.2019 г. Скачать бесплатно программу налоговая декларация 3-НДФЛ 2019 по адресу: http://www. gnivc. ru/. _3_4/ Назначение программы: Программа «Декларация 2019 » предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц ( форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2019 год. Программа предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2019 № ММВ-7-11/822@. Комплект поставки:

    1) InsD2019.exe – файл установки

    2) install. doc — инструкция по установке

    3) readme. doc – аннотация к программе Горячая линия: тел.: (495) 913-00-08; Email: decl_06@gnivc. ru

Программа «Декларация 2019», версия 1.0.0 от 20.12.2019 Программа «Декларация 2015», версия 1.3.1 от 10.06.2019 Программа «Декларация 2014», версия 1.0.3 от 03.06.2015 Программа «Декларация 2013», версия 1.0.1 от 30.07.2014 Программа «Декларация 2012», версия 1.1.1 от 23.04.2013 Программа «Декларация 2011», версия 1.3.0 от 09.04.2013 Программа «Декларация-2010» версия 1.3.0 от 09.04.2013 Программа «Декларация 2009» версия 1.2.1 от 21.05.2012



Установленных законодательно сроков сдачи декларации по вычетам не существует. Сдать ее можно не только на протяжении всего года, непосредственно следующего за отчетным, но и в течение 2 последующих лет, пока не истечет срок давности для возврата налога (3 года).




    стандартные (персональные или детские) или социальные по расходам на лечение, обучение, если человек не воспользовался ими по месту работы; социальные (на благотворительность, по взносам в негосударственный пенсионный фонд или дополнительным взносам в ПФР), которые предоставляет только ИФНС; инвестиционный (по ценным бумагам), если он не использован в полном размере у налоговых агентов; имущественные (по продаже имущества, получению компенсации за недвижимость, покупке жилья и процентам по ипотеке), в отношении части которых сдача декларации в ИФНС является обязательной.



Представленная программа предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2019 год, которые подаются в Налоговую службу до конца апреля 2019 года. Сформированные декларации, в том числе, подходят для получения имущественного налогового вычета в 2019 году. Программа абсолютно бесплатна и является официальным программным продуктом, опубликованным на официальном сайте Федеральной налоговой службы.



Форма налоговой декларации 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2019 году, претерпела в 2019 году некоторые изменения, которые касаются получения инвестиционного налогового вычета, а также новшеств, введенных в том же году в регулирование НДФЛ. Данная версия программы учитывает изменения: Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ в редакции приказа ФНС России от 10.10.2019 г. № ММВ-7-11/552@.



Так, на листах А, Б и В приводятся сведения о доходах, полученных налогоплательщиком:

— от источников в РФ (лист А);

— за пределами РФ (лист Б);

— от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики (лист В).

После этого рассчитываются суммы доходов, не облагаемых НДФЛ лист Г, а также суммы различных налоговых вычетов, на получение которых налогоплательщик претендует в данном налоговом периоде:

— имущественных (лист Д1 лист Д2);

— стандартных и социальных (лист Е1 и лист Е2);

— профессиональных (лист Ж).



Форма бланка заявления на получение имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры. Вместе с заявлением необходимо приложить копию договора о приобретении жилья, копию документа на право собственности на жилье или акт о передаче жилья налогоплательщику, а так же платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком, например, на ремонт помещения или уплату процентов по кредиту, если эти расходы также предъявляются к вычету (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы). Подробнее, как получить вычет на покупку квартиры и другого жилья.



Если вы в прошедшем году продали недвижимое имущество, то в текущем обязаны отчитаться в декларационную кампанию (до 30 апреля). Но если такую продажу вы не совершали, то подать форму 3-НДФЛ для возврата налога вы можете в любое время в течение трех лет после того года, за который оформляется вычет. То есть в 2015 году можно подать декларацию по доходам и расходам 2012-2014 годов.



Устанавливает форму декларации налоговое законодательство. Форма очень большая, так как предусматривает возможность отразить доходы и расходы самых разных налогоплательщиков. В некоторых случаях объем декларации достигает 30 листов. Законодательство не запрещает заполнять декларацию вручную, однако предпочтительнее делать это на компьютере или вовсе в специальной программе.



Налоговая служба России постоянно совершенствует свои электронные сервисы и программы для заполнения и сдачи отчётности. Одна из самых полезных и востребованных из них называется “Декларация” – это специальная программа для 3-НДФЛ. В 2019 году она поможет быстро и без ошибок заполнить данную форму отчётности о доходах. Рассказываем, где и как безопасно и бесплатно скачать это приложение.



Зайти с главной страницы сайта ФНС в подраздел «Программные средства». Кликнуть “Загрузить” на программу «Декларация» для 3-НДФЛ за 2019 год (она – нижний элемент на картинке, это файл установки InsD2019.msi). Указать на вашем ПК путь для сохранения файла с программой.



На первой панели имеются такие иконки, как «создать», «открыть», «сохранить», «просмотреть», «распечатать» и другие. Например, функция сохранения является очень удобной, поскольку претенденты на вычет, которые только частично знают, как правильно оформить документ, могут внести в него сведения, а потом открыть бланк через некоторое время в присутствии налогового агента и закончить данную процедуру.



Имущественная налоговая скидка. Все затраты, связанные с покупкой недвижимости, вложениями средств в строительство имущественных объектов, а также с выплатами процентов, начисленными в случае оформления кредита на приобретение жилья или земли, подлежат возмещению подоходного налога по правилам статьи №220 Налогового кодекса.



Формы Инструкции по заполнению Форматы Программное обеспечение Расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) Период действия: c 2019 годаПриказ об утверждении формы: Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/[email protected] Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ Период действия: c 2019 годаПриказ об утверждении формы: Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] с учетом изменений, внесенных приказами ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] и от 10.10.2019 № ММВ-7-11/[email protected] Формы за предыдущие периоды Период действия: c 2015 годаПриказ об утверждении формы: Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] с учетом изменений, внесенных приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] Период действия: c 2014 годаПриказ об утверждении формы: Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671 Период действия: c 2011 г.



Приказ об утверждении: Приложение № 2 к приказу ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/[email protected] Инструкция по заполнению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ Период действия: с 2019 годаПриказ об утверждении: Приказ об утверждении формы: Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] с учетом изменений, внесенных приказами ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] и от 10.10.2019 № ММВ-7-11/[email protected] Инструкции за предыдущие периоды Период действия: за 2015 годПриказ об утверждении: Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected], а также изменения, внесенные в него приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] Период действия: За 2014 годПриложение N 2 к Приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] Период действия: За 2013 годПриложение N 2 к Приказу ФНС России от 10.11.2011 N ММВ-7-3/[email protected] (в редакции приказа ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3-3/[email protected]) Период действия: c 2010г.



Для того чтобы получить налоговый вычет бесплатно, скачать программу 3-НДФЛ 2019 года физические лица смогут с помощью этой статьи, перейдя по ссылкам, указанным ниже. Также налогоплательщики узнают, как пользоваться программой, разработанной для оформления декларации, и какую информацию в ней нужно указывать.



Ссылка, по которой можно бесплатно скачать программу 3-НДФЛ. Пустой бланк 3-НДФЛ скачивайте здесь. Ссылка на скачивание образца налоговой декларации.



Многие физические лица, претендующие на налоговую компенсацию, предпочитают пользоваться электронным бланком 3 — НДФЛ. Так как декларацию налоговые инспекторы не принимают в случае наличия в документе ошибок и помарок, процесс оформления на компьютере считается не только более быстрым, чем от руки, но и практически исключающим какие-либо исправления.



Внимание! На официальном сайте налоговой службы России, размещены несколько вариантов программ, предназначенных для внесения данных в форму декларации 3-НДФЛ, которые одобрены законодательством. Однако налогоплательщикам перед тем, как перейти к процедуре скачивания, необходимо обратить внимание на год, в котором было разработано программное обеспечение, и выбрать самую новую версию.



Войдя в программу, заявители на налоговую скидку увидят две панели — одну, предназначенную для выполнения общих команд (находится в верхней части окна), а вторую — с закладками, которые необходимы для перехода на определенные страницы (расположена с левой стороны окна).



На первой панели имеются такие иконки, как «создать», «открыть», «сохранить», «просмотреть», «распечатать» и другие. Например, функция сохранения является очень удобной, поскольку претенденты на вычет, которые только частично знают, как правильно оформить документ, могут внести в него сведения, а потом открыть бланк через некоторое время в присутствии налогового агента и закончить данную процедуру.



На второй панели есть семь различных закладок, при нажатии на которые появляется та или иная страница формы 3- НДФЛ. Первые из них, которые называются « задать условия » и «сведения о декларанте», должны быть оформлены в обязательном порядке, невзирая на то, какой вид вычета хочет получить налогоплательщик.



Для того чтобы корректно задать условия, требуемые в форме декларации, заявителю на уменьшение размера налогооблагаемой базы нужно внести в документ нижеуказанную информацию:



Тип бланка. Если физическое лицо имеет дело с заполнением бланка, составленного по образцу 4-НДФЛ, то ему нужно отметить данный факт, а те налогоплательщики, которые не входят в число граждан России, обязаны кликнуть на такой значок, как 3-НДФЛ для не резидента. Во всех остальных случаях проставляется отметка 3-НДФЛ.



Данные общего характера. В этой графе потребуется указать, первый раз или нет заявитель на вычет отправляет за текущий налоговый период на рассмотрение декларацию в налоговую инспекцию, а также номер органа, выступающего в роли адресата. Если физическое лицо заполняет форму впервые, то номер корректировки необходимо оставить, присвоенный программой по умолчанию (это цифра ноль).



Признак налогоплательщика. Данная часть программы предназначена для идентификации того рода деятельности, который приносит доход физическому лицу. Из шести различных вариантов претендент на налоговую скидку должен выбрать один.



Сведения о доходах. В программу занесено четыре различных источника прибыли, из которых заявителю на налоговую компенсацию потребуется указать нужный. Например, если он является предпринимателем, то необходимо ставить галочку рядом с такой надписью, как «предпринимательская деятельность».



Достоверность. Если только одно физическое лицо, заявляющее на вычет, отвечает за действительность данных внесенных в программу, то необходимо отметить, что достоверность сведений подтверждается им лично. А если в процессе оформления электронной формы 3-НДФЛ участвовали посторонние лица (например, налоговые агенты), то написать их фамилию, имя и отчество.



Что же касается второй обязательной вкладки, посвященной информации о физическом лице, оформляющем электронную форму 3-НДФЛ, то в ней потребуется написать его Ф. И. О. (каждое слово размещается в отдельной строке), идентификационный код, место, в котором родился налогоплательщик (достаточно указать название города), а также дату рождения.



Помимо этого, понадобится отметить, есть ли российское гражданство у претендента на вычет, проставить код его родной страны (в специальном поле программы можно выбрать из целого списка государств название нужного, и тогда код высветится автоматически в окне слева), а также указать некоторые паспортные данные.



Следует отметить, что если налогоплательщик для удостоверения своей личности пользуется не паспортом, а каким-то другим документом (например, это может быть вид на жительство в Российской Федерации), то в декларации нужно указывать его реквизиты.



В программном обеспечении на панели закладок после двух обязательных вкладок расположены иконки, каждая из которых заполняется при определенных обстоятельствах. Речь идет о следующих вкладках :



Доходы, полученные в РФ. На такую иконку следует кликать только тем физическим лицам, которые зарабатывают все или какую-то часть материальных средств в России. Это касается не только граждан данного государства, но и иностранцев.



Доходы за пределами РФ. Данную вкладку нужно выбирать тем налогоплательщикам, которые, имея российское гражданство, работают в фирмах, расположенных за рубежом, и получают от подобных иностранных источников выплаты в денежном эквиваленте.



Предприниматели. Открыть и заполнить эту страницу потребуется физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, не важно, приносит она доход в результате предоставления услуг, продажи товаров или их производства.



Вычеты. Эта вкладка имеет особенность — она состоит одновременно из нескольких страниц, все из которых посвящены налоговым вычетам, но при этом каждая предназначена для определенного вида.



Некоторые физические лица не знают к какой именно категории вычетов относится налоговая скидка, которую они хотят получить. В связи с этим предлагаем ознакомиться с перечнем некоторых налоговых компенсаций, в котором описано, за что именно они предоставляются налогоплательщикам:



Имущественная налоговая скидка. Все затраты, связанные с покупкой недвижимости, вложениями средств в строительство имущественных объектов, а также с выплатами процентов, начисленными в случае оформления кредита на приобретение жилья или земли, подлежат возмещению подоходного налога по правилам статьи №220 Налогового кодекса.



Стандартная налоговая скидка. Вычеты стандартного типа предоставляются не только родителям в качестве денежной помощи в обеспечении детей, но и некоторым гражданам Российской Федерации, принадлежащим к льготной категории. Порядок и условия начисления стандартных компенсаций прописаны в статье № 218.



Социальная налоговая скидка. Налогоплательщики, которые осуществили денежные траты на образование, на оплату медицинских процедур и некоторых лекарств, на страховые взносы, имеющие отношение к организациям не государственного типа, а также на благотворительность, имеют право получить обратно часть потраченных средств. Подробней о том, как это сделать, читайте в статье № 219, посвященной социальным вычетам.







Комментариев нет